您好,需要去計提的,謝謝
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產,前二個月的購進料也按以前的作法直接全部入制造費用,賬上無庫存和原料,實際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產加工廠來計賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產上說原料占40%,其實的都是水(這是生產乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師,請問在實際工作中,發(fā)覺在會計站做的賬與中小企業(yè)的賬,有分別,會計站的賬有預提費用稅費之類的,但是在企業(yè)內,要根據(jù)實際發(fā)生的東西來做賬,要跟出納賬對上呀,請問不需要預提之類的,直接根據(jù)出納賬的實際發(fā)生數(shù),來直接算作本月的人工、廠租、水電之類的費用,這樣可以嗎?按實際繳納的來做賬,等于把流水匯總一下,再統(tǒng)計一下成本這塊,這樣做報表可以嗎?
請問老師,工資申報這塊問題,怎么解決有5個物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報系統(tǒng)中申報,由于數(shù)據(jù)沒辦法及時跟上,導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報,所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報,李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發(fā)工資(公轉私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實際的工資表來申報個稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財務報表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實際幫助
關于調整。老師,我司是小企業(yè)會計準則,當月工資是次月計算和發(fā)放的。做賬時,一直按照著本月計提上月的工資社保個稅,同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應付職工薪酬每個月都是0。實際這樣計提和發(fā)放估計是有點問題。第一,請問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個稅社保在賬務上調整?然后按照常規(guī)的操作?第二,扣個稅系統(tǒng)上,是否需要調整下?第三,匯算清繳時,A104000期間費用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實際發(fā)生額都是直接按照當年的財務報表填寫嘛?還是應該進行調整后再申報?。?/p>
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統(tǒng)的申報表,問主管當月的人員及應發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費明細和主管提供的應發(fā)工資數(shù)制作工資表、計提企業(yè)社保費,然后根據(jù)銷項票和行業(yè)稅負率,反推需要的進項稅大概數(shù)額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入