你好,這個是跟你銷售價格做的價稅分離,跟借方固定資產(chǎn)清理無關(guān) 你借方一直是這個金額
您好,處置固定資產(chǎn)時 借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。最后將固定資產(chǎn)清理科目結(jié)平 這里增值稅稅率是多少
老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
老師,固定資產(chǎn)清理時,繳納增值稅不是借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),要影響固定資產(chǎn)清理的嘛
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理是不是要算作收入,申報增值稅?
公司需要取得進(jìn)項稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計算價稅合計金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對嗎?
我們公司有財務(wù)軟件,只建了一個賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財務(wù)軟件,再建個賬套嗎
老師,我們收到對方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時應(yīng)該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個材料里,然后再打折,最后按折后的價格開明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開票一個稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個稅點?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個點的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯成財務(wù)費(fèi)用,這個咋辦,年報還未申報,怎么調(diào)整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎