你好,這個是自建房屋的嗎?
新建企業(yè)收到對方給開票建筑服務,工程款應該怎么級科目?
你好 建筑企業(yè)收到對方的工程款發(fā)票 應該分錄怎么寫?
建筑企業(yè)總包,收到建筑服務*工程款發(fā)票,應計工程施工-合同成本下的什么明細科目
政府招標(甲方),乙方中標,其中中標項目中有一部分的工程建筑服務項目,由乙方委托丙方施工建造,乙方付款給丙方,丙方給乙方開具工程建筑服務發(fā)票。1、請問乙方收到丙方的發(fā)票后怎么做賬務處理?(乙方是制造業(yè),主營業(yè)務是生產和銷售農業(yè)機械產品)2、請問這個工程建筑服務乙方應該怎樣給甲方開發(fā)票,應該怎么就這項服務確認收入。
收到對方開給我們公司的建筑服務*工程款發(fā)票,怎么做分錄
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
材料還有人工費都包括里面了,都是開的工程款。建的倉庫和廠房。這個怎么記
借在建工程分包款貸銀行存款。
倉庫和廠房不用分開嗎?隨后轉固怎么轉呢
對方給你開的發(fā)票你能分開嗎?能分開肯定是分開最好。
對方給你出了竣工驗收之后在轉
現(xiàn)在就直接記分包款就行了?
銀行存款是分還多次轉的帳,這次一次性開票100多萬,我按銀行賬單記賬怎么記呢?摘要都是材料款。
你好 對方給你開的材料款嗎
都是開的工程款,但銀行打款明細是材料款
直接寫分包款 或者寫廠房 倉庫
轉材料款的時候怎么記賬呢?
根據(jù)你的發(fā)票來做些分包款,或者是廠房或者是房屋不寫材料費。
發(fā)生材料費就借:在建工程-倉庫廠房。金額,貸:銀行存款 金額 是嗎?
你好 是的 是這么做的
對方給出了竣工驗收再轉固,那金額和我記得在建工程金額一樣嗎?不一樣怎么辦?
你好什么原因不一致?
我不知道一致不一致,我問你驗收竣工的金額和我做的在建工程的金額肯定一樣嗎?不然轉固在建工程有余額或者不夠怎么辦
老師,分包款最后的竣工驗收金額肯定和我記帳的在建工程金額一樣嗎?不一樣怎么辦?
一致的,如果對方是發(fā)票開晚了,你可以暫估。
借固定資產-廠房倉庫(暫估金額是在建工程的總額嗎?)貸在建工程。在建工程余額就是0了?
借在建工程、房屋貸、應付賬款暫估借固定資產貸在建工程,你那樣做的話,你的在建工程應該是個負數(shù)。