你好,一個單位連工資都沒有,這樣是非常不合理的?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我老板有個個體戶和一般納稅人企業(yè),個體戶稅務(wù)局批準(zhǔn)了核定征收,做的是產(chǎn)品加工!每季度差不多開票20萬左右,但是員工的工資是在一般納稅人企業(yè)里申報并發(fā)放的,我在個體戶企業(yè)里每個月就只開了加工票,沒有其他發(fā)票開進(jìn)來,也沒有發(fā)工資的,請問合理嗎?????
老師我門成立了幾個個體戶領(lǐng)了稅盤,目的就是給我們受托加工企業(yè)開票。,受托企業(yè)是純勞務(wù)加工,收取加工費,我們一般納稅人沒有什么成本進(jìn)項,之前用造的工資表提現(xiàn)形式,申報個稅,現(xiàn)在是這些人員光投訴,我們就成立了個體戶,想給這個受托加工企業(yè)開票,老師我擔(dān)心的是,個體戶是不是領(lǐng)了稅盤開票就必須查賬征收了,純粹開票風(fēng)險大不大…… 我要是開票的話,我開具什么稅目的發(fā)票,勞務(wù)服務(wù)可以嗎? 給我這個受托企業(yè)…… 相當(dāng)于我這個個體戶只開票沒成本,擔(dān)心,查賬的話,我用什么做賬啊
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
可是稅務(wù)局沒有給我們核定薪金所得的個稅申報,我之前每個月都沒申報過!自然人系統(tǒng)里我就上傳了法人的信息,也沒說要報個稅。我現(xiàn)在要咋操作老師
你好,是定期定額納稅的個體戶 嗎??
是的老師!這種個體戶是不是只要看開票多少就行了
你好,定期定額納稅的個體戶,不需要做稅款申報的。 需要做到連續(xù)12個月累計收入低于500萬。
稅務(wù)局給我們核定的開票額是每個月26000,我每個月開10萬沒事吧。。。。。。
你好,定額26000每個月,開具發(fā)票10萬,就需要按10萬計算納稅的?
那我知道,現(xiàn)在是不是一個季度不超過45萬是不用交稅的!
你好,小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬是免征增值稅的 定期定額的納稅人,不享受這個優(yōu)惠政策的?
那如果我每個月開票超過核定的金額但是一季度沒超過45萬,我是要交稅嗎?
你好,定期定額的納稅人,每個月開票超過核定的金額但是一季度沒超過45萬,這種情況下是需要納稅的?
老師除了個人所得稅以外,還需要交什么稅,
你好,還會涉及增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅
好的 那你的意思就是我每個月開10萬,三個月開30萬的話,要交增值稅對嗎。。。。。
你好,定期定額的單位,是的?
老師 我之前打電話問稅務(wù)大廳 他說超過核定額但是一個季度沒超過45萬不用交增值稅的啊 只是超過核定餓的話報稅的時候要自己去申報 沒超過的話是自動申報的 我有點搞蒙了
你好,定期定額的納稅人 實際收入低于定額標(biāo)準(zhǔn),按定額標(biāo)準(zhǔn)納稅 實際收入超過定額標(biāo)準(zhǔn),按收入計算納稅的?