你好,因為這個是進項稅,你說的是銷項稅貸方表示增加
老師,您能再說下服務業(yè)加計抵扣賬務處理么?我沒明白為什么老會計都給記過賬,借應交稅費5000多,貸營業(yè)外收入了。為什么稅務局報表的時候,又要把這5000多提回來,不算應交稅費,也不算利潤里了呢?
老師,我有個問題想請教你。聽課時候我覺得我聽懂了。但是我自己其實在做的時候感覺不是特別特別的懂。我在寫分錄的時候不是應該在增加方嗎?為什么在登賬的時候就在反方向了呢?老師
老師,我沒有弄明白,回購明明是庫存股增加了記借方,為什么還是減啊,而注銷的時候為什么不影響所有者權益啊
老師我是小沒有接觸過會計,聽課的時候不明白,老師這個應交稅費不是貸方增加嗎,為什么登記在了借方?
老師,如圖應交企業(yè)所得稅,我明白上期余額在貸方是上期交了稅費了,期末余額沒有是代表本期不用交企業(yè)所得稅,我不明白中間的借貸方的數(shù)據(jù)是什么意思
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
就是應交稅費是負債類的登記的時候要看是進項還是銷項,銷項登記在貸方增加,進項登記在借方增加嗎
h是的,學員,你說的很對的
好的老師
恩恩,祝你周末愉快