零稅率在計算繳納增值稅時,銷項稅額按照0%的稅率計算,進稅額允許抵扣。
請問老師,這道題說適用零稅率,實行免抵退,沒太明白什么意思,零稅率的進項稅可以全部抵扣呀?
老師,請問一下一般納稅人開物業(yè)管理費的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進項可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進行抵扣進項稅額。這后期銷項稅額和進項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
老師,想問下以物換物如何繳稅??磿险f要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進行抵扣進項稅額。這后期銷項稅額和進項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應(yīng)的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應(yīng)出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內(nèi)銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
老師1000萬元的大寫怎么寫 在收據(jù)上
去年12月份因為利潤大 缺進項,買了一輛車,進項用了,成本可以一次性在稅前抵扣嗎?如果一次性折舊了,是不是匯算時,第二個進行調(diào)增?
現(xiàn)在也不做驗資了,實收資本還沒到位,目前賬上是老板欠公司錢,他喜歡把錢從公司轉(zhuǎn)他個人卡,公司要對外付款,他再轉(zhuǎn)回來,我都是掛的往來,關(guān)鍵是也沒錢專門轉(zhuǎn)進來做實收資本到位,要怎么才能實收資本到位
老師請問工信局需要的納稅申報表具體是指什么報表?
老師你好,我這個發(fā)票,我開了兩次,只需要開具一次,那我另一個不開具,怎么辦,能取消嗎
老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
去年房租租賃9%開成了5%,今年能紅沖重新開具9%嗎,需要更正申報嗎
老師,新公司購買空調(diào)享受補貼開個人抬頭的發(fā)票怎么入賬好?可以作股東實繳?
老師,請問能看明白我的問題嗎?請問匯算清繳這兩個結(jié)果,哪個對啊?
我公司 購買了一批T型鋼 作為固定資產(chǎn) 發(fā)票已收貨款也已支付 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:銀行存款 還需要做其他什么分錄嗎 之前公司都沒有固定資產(chǎn)
請問老師,零稅率影響加計抵減金額的計算嗎
納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額
請問老師圖片中的這道題加計抵減的金額為什么要減去6,進項稅
出口的不能抵扣的
請問老師,出口的進項稅不能參加加計抵減還是不能抵扣進項稅呢?我思路不清晰,請幫忙縷清一下我的思路
就是你上面的出口對應(yīng)的進項不能抵扣
您再看看這道題,他的進項稅全部抵扣了,只是加計抵減計算的時候沒有把出口對應(yīng)的進項稅抵扣
出口對應(yīng)的進項稅不能抵扣
老師,出口有兩種稅率,一個是零稅率,一個是免稅,零稅率對應(yīng)的進項稅可以抵扣吧?免稅對應(yīng)的進項稅不能抵扣。
零稅率對應(yīng)的進項不能抵扣的 都是要轉(zhuǎn)出的 因為是外貿(mào)型的是可以退稅的