一、是否可一次性稅前抵扣? 可以。若購(gòu)車(chē)屬于 2023 年 12 月新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備器具(非房屋建筑),且單位價(jià)值≤500 萬(wàn)元,允許一次性計(jì)入成本費(fèi)用稅前扣除(政策延續(xù)至 2027 年底)。 二、匯算清繳調(diào)整規(guī)則 當(dāng)年(購(gòu)車(chē)年度): 會(huì)計(jì)按正常折舊(如按月計(jì)提),稅務(wù)可一次性扣除,納稅調(diào)減(稅務(wù)扣除額>會(huì)計(jì)折舊額)。 次年及以后年度: 會(huì)計(jì)繼續(xù)計(jì)提折舊,但稅務(wù)已無(wú)扣除額,需將每年會(huì)計(jì)折舊額納稅調(diào)增,直至折舊期滿(mǎn)。 三、關(guān)鍵提示 政策適用需同時(shí)滿(mǎn)足 “新購(gòu)進(jìn)”“單位價(jià)值≤500 萬(wàn)”“非房產(chǎn)” 條件。 調(diào)增 / 調(diào)減通過(guò)企業(yè)所得稅申報(bào)表《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)填報(bào)
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車(chē)不含稅54萬(wàn),政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問(wèn)題一:報(bào)表有沒(méi)有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問(wèn)題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話(huà),還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒(méi)啥意義,企業(yè)也沒(méi)享受優(yōu)惠。
以前公司買(mǎi)的車(chē)如果可以在所得稅前一次性扣除的話(huà),那么每個(gè)月為啥還要計(jì)提折舊呢?計(jì)提的折舊進(jìn)去管理費(fèi)用,不是重復(fù)算了費(fèi)用了嗎?
1.我們公司是弄大車(chē)的公司,2020年底升級(jí)成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開(kāi)票了,有利潤(rùn)了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線(xiàn)法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般人小型微利的企業(yè),23年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),正常折舊的,24年1月又買(mǎi)了一輛車(chē),請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)都可以在24年一次抵扣所得稅嗎。是做賬時(shí)候直接把折舊都提在一次性提了,進(jìn)入管理費(fèi)用,還是正常做賬提折舊,然后在申報(bào)表中調(diào)整固定資產(chǎn)的一次性扣除呢
老師,我們23年買(mǎi)的幾輛車(chē),全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,我不想享受一次性折舊了,因?yàn)榱硗鈦?lái)了一部分成本費(fèi)用發(fā)票所以23年利潤(rùn)是虧損,那這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢