您好。銷項和進項怎么會抵消為0呢
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當月在異地預(yù)繳稅費后,次月在機構(gòu)本地報稅時,預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現(xiàn)在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應(yīng)的進項票,假設(shè)6月的時候?qū)Ψ綄嶋H開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進行抵扣進項稅額。這后期銷項稅額和進項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
老師,想問下以物換物如何繳稅??磿险f要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進行抵扣進項稅額。這后期銷項稅額和進項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,請問一下選項a和選項d的區(qū)別是什么,選項a錯在要減按1.5去征收。選項d和選項a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級會計大概什么時候出成績呀
老師留抵抵欠是什么意思,什么情況可以留抵抵欠?
剛做完一個小規(guī)模納稅公司企業(yè)所得稅年報,有多繳稅費,我申請一站式退抵稅(費),發(fā)現(xiàn)退抵稅方式有退稅、抵欠和先抵后退,以前都是直接選退稅沒打開過選項,先抵后退是啥意思?是暫不辦理退稅好還是申請好?
你好 老師 24年賬上工資記了100萬,而個稅申報了80萬,在填所得稅年報時工資薪金表應(yīng)該要怎么填
建材公司,進項發(fā)票單價高于銷項單價,會計沒有注意直接抵扣了,且己申報納稅并繳稅,請問一下該怎么處理?
我們是垃圾清運公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運裝卸服務(wù)合同,需要一個模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
以物換物的話應(yīng)該是價值相同才會換呀,價值相同,倆方開的票都是一個數(shù)額。再進行稅額計算。銷項稅額減去進項稅額等于是倆個相同數(shù)字相減結(jié)果是0
您好,是不是理想化了。稅率可能不一樣啊
以物換物 不一定價值相等,比如說a請你吃蘋果10元,難不成剛好相處你請a吃餃子剛好就10元,不可以8元么?
以物換物,可能你開專票,對方開普票也可以的~ 以物換物,物品的增值稅稅率也可以不一樣~ 以物換物,價值也可以不一樣的