你好,這期間你們開(kāi)發(fā)票的嗎?
老師,銷售返利怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?客戶前幾個(gè)月已經(jīng)付款給我們,我們也開(kāi)了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開(kāi)發(fā)票。那這個(gè)發(fā)票是那一方來(lái)開(kāi)呢?
我們是伊利的代理經(jīng)銷商,每個(gè)月要給我們的下級(jí)商家支付返利費(fèi),然后伊利再補(bǔ)貼一半返利費(fèi)給我們,怎么做分錄呢?
老師,我們是一級(jí)代理商,有這么一個(gè)政策,根據(jù)二級(jí)代理商的業(yè)績(jī)按季度給予返利或者補(bǔ)貼,假如某二級(jí)代理商業(yè)績(jī)達(dá)到A標(biāo),那就給予每臺(tái)500元返利,如某二級(jí)代理商季度賣了100臺(tái),那就給予50000元返利?,F(xiàn)在是把這5萬(wàn)元直接付出去,賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購(gòu)進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對(duì)返利部分的處理: 計(jì)提返利:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時(shí):借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢(qián) 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問(wèn)需不需要對(duì)方給我們開(kāi)紅字發(fā)票呢?
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤(pán)要交增值稅嗎
考一門(mén)中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
公司是個(gè)體工商戶不用開(kāi)
返給對(duì)方的借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。 返給你們的,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。