你好 可以這么做的,
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們。現(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
老師,有個問題 想請教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多,沒法取得發(fā)票,只有收據(jù)。可不可以先掛到其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)實收資本,但后續(xù)每個月的房租都沒法取得發(fā)票,不可能每次都來 轉(zhuǎn)資本,因為是幾個股東,不轉(zhuǎn)資本,他就想來報銷這筆錢,怎么弄比較好一點。謝謝
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師因為法人有時候就會先墊付錢,買些東西為公司,可不可以我用對公給他個人賬戶轉(zhuǎn)一筆錢掛往來款,她每次買東西就沖減其他應(yīng)收款呢??
老師,我們是外貿(mào)公司,在國外購買木炭,是向個人購買的,因為在邊境,對方會來到中國,因公司沒錢,由法人私卡先墊款給了對方,在付應(yīng)付賬款時,我可不可以直接做憑證:借:應(yīng)付賬款—國外公司 貸:其他應(yīng)付款-法人
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
我們是七月末成立的,他刻公章啥的都沒報銷呢。說八月末一起報銷,等月末她給我發(fā)票,我可以給他個人轉(zhuǎn)一筆往來款,一筆筆記入相關(guān)費用,沖減其他應(yīng)收嗎?這種已經(jīng)發(fā)生的可以嗎
你好 可以 轉(zhuǎn)給他個人 每筆五萬以內(nèi)
老師那他發(fā)票日期是七月份,我給他報銷在八月末,我記賬時間寫哪個呀
你好 做到八月份就可以
就是我用對公轉(zhuǎn)他個人賬號那天唄
你好 可以的 可以的