你好,預交銷售額全部價款和價外費用-支付的分包款,機構(gòu)所在地銷售額一致。機構(gòu)在地增值稅=銷項-進項 -預交增值稅
老師,建筑業(yè)增值稅預繳表中,銷售額是以哪個數(shù)據(jù)為計數(shù)基礎(chǔ)的?機構(gòu)所在地的銷售額是以哪個數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的?這2個地方的增值稅有什么差異?
老師,在填寫增值稅加計抵扣申報表的時候,銷售銷售總額是增值稅申報表中的銷售總額嗎?還是自己計入營業(yè)收入的銷售總額,因為中間有一個個稅的返還款,所以有所差異
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
請教個問題,繳納地方水利建設(shè)基金時以財務(wù)報表中正確的銷售收入或營業(yè)收入作為計征地方水利建設(shè)基金的依據(jù)。當月有筆預收款,未確認收入,已開票。這筆金額需要并入到銷售收入中作為計提地方水利建設(shè)基金的基數(shù)嗎?
公司23年11月底成立,做匯算清繳,那個企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額全年季度平均值是不是四個季度的和除以4/10000計算,系統(tǒng)跳出的數(shù)據(jù)是12月份報表數(shù)據(jù)除以2/10000的結(jié)果,前面三個季度為0,按哪個
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
在填增值稅預繳表時,本期應(yīng)抵扣稅額和本期實際抵扣稅額分別填的哪些數(shù)據(jù)?
填寫當期取得增值稅專票對應(yīng)的進項稅額,一般應(yīng)抵扣和實際抵扣一致
本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵扣稅額不是填異地預繳的稅額嗎?本期實際抵扣稅額不是填機構(gòu)所在地增值稅銷項減進項的稅額嗎?
本期實際抵扣稅額是填機構(gòu)所在地增值稅進項稅額,本期發(fā)生額為本期不含稅購進額,應(yīng)抵扣稅額為 發(fā)生額乘稅率