你好 是的 沒有關(guān)系的
竹子老師好,我想問下我現(xiàn)在要算某個項目的工程利潤率的話,對于那些公司的管理費(fèi)用要如何分?jǐn)偟矫總€項目呢?老師,請教下,假如上月有銷項6千,進(jìn)項1萬3千,當(dāng)時進(jìn)項全部認(rèn)證了,本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票,稅局要求上月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1萬,那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-(13000-10000)=3000,本月進(jìn)項大于銷項,和本月的進(jìn)項銷項沒什么關(guān)系吧
郭老師,請教下,假如上月有銷項6千,進(jìn)項1萬3千,當(dāng)時進(jìn)項全部認(rèn)證了,本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票,稅局要求上月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1萬,那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-(13000-10000)=3000,本月進(jìn)項大于銷項,和本月的進(jìn)項銷項沒什么關(guān)系吧
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,21年有個異常發(fā)票,當(dāng)時稅務(wù)局讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時候由于要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不