你好 這個 你這個實際業(yè)務(wù)是什么?這樣好判斷。 之前有暫估分錄怎么做賬的
云信的簽發(fā)日期或流轉(zhuǎn)日期可早于發(fā)票開票日期,但不晚于發(fā)票開票日期后兩年且在應(yīng)收賬款到期前。這句話是不是意思:發(fā)票都是要要晚于云簽發(fā)日期。并且如果發(fā)票早于云簽發(fā)日期的話,云簽發(fā)日期必須在應(yīng)收賬款到期之前?
之前暫估的!這個月已經(jīng)付款了!并且收到發(fā)票!但付款日期跟開票日期不一樣!這怎么辦
老師,您好,一筆應(yīng)付款的賬單日期是5月10日,電子發(fā)票開票日期是5月12日,會計上在做應(yīng)付賬款記賬憑證時,是寫5月10日,還是寫5月12日?還是兩個日期都行?(一般都是賬單確認(rèn)之后開發(fā)票,中間有日期差,賬單在前,發(fā)票在后,而且財務(wù)一般是在收到對方開的發(fā)票之后才會一并見到日期在發(fā)票之前的對賬單)
采購收到了貨,已經(jīng)入庫,但是沒有收到發(fā)票,只支付了部分采購款。次日這批貨賣給了第三方,已經(jīng)收到銷售款,并且開票。這些分錄怎么做?到后期收到采購發(fā)票又如何做賬?
請問老師。下游款收到了,并且發(fā)票開出了,但是上游沒有開票及付款,這個怎么暫估入賬,怎么做賬
報銷加油票,工人開車付的錢,我給報銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
你好,請問本公司財務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務(wù)預(yù)估產(chǎn)生利潤,計提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務(wù)公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財報來填吧 直接把稅務(wù)局里的報表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個科目的金額少計了,應(yīng)該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應(yīng)付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,但是我司沒這個經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個人的車,給公司用,車保險開了個人的名字,那這個怎么報銷呢
老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金里的應(yīng)交增值稅有負數(shù)?,F(xiàn)在要稅務(wù)注銷,要如何處理余額?
那先付款再收到發(fā)票!就借預(yù)付賬款貸銀行存款!然后收到發(fā)票借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款嗎
?你好? ? ? 收到發(fā)票了 就得做? ? 借成本或者費用貸 預(yù)付賬款即可 。? 不用在轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款了? ?
因為我們之前通過應(yīng)付賬款暫估的!如果要通過預(yù)付賬款好像也比較麻煩
你好 ;那你就調(diào)整下 轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款 去吧? ?
能不通過預(yù)付賬款!直接按收到發(fā)票再入帳嗎
?你好 。如果是我做賬的話。 我是直接做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。? ? 不會走預(yù)付賬款處理科目的 。? ?以后你們也可以這樣的?