你好 對(duì)的 是這么做的
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過。
我收了供應(yīng)商一份發(fā)票,已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我要開紅字信息表給供應(yīng)商嗎?
老師,請(qǐng)問一下,供應(yīng)商開的發(fā)票,我公司已經(jīng)退貨了,發(fā)票我司已認(rèn)證了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應(yīng)商開紅字發(fā)票就可以了
我公司要退貨,供應(yīng)商讓我開紅字信息表,紅字信息表已經(jīng)在金稅盤提交了,供貨商說有個(gè)折扣未開,紅字信息表也已經(jīng)維護(hù)了,請(qǐng)問能修改或者刪除紅字信息表嗎
老師您 好,供應(yīng)商開給我的發(fā)票,我們公司認(rèn)證了,現(xiàn)在要退票,我是只開具紅字信息表給到供應(yīng)商是嗎,然后供應(yīng)商自已開具紅字發(fā)票是嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
沒有開過,是怎么開的呢?
你好,開票頁面有一個(gè)紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方申請(qǐng),購買方已經(jīng)抵扣下一步提示操作就可以。
打印出來,然后再查詢里面找到這個(gè)信息表上傳。和通過之后再打印出來給對(duì)方一個(gè)電子版的和紙質(zhì)的。
對(duì)方收到我的紅字信息表后,重開一份給我嗎?
你好,發(fā)生了退貨不需要的,你們沒有購入,不需要給你開藍(lán)字發(fā)票。
只退貨了一部份,所以只申請(qǐng)開紅字信息表退貨的一部分金額和數(shù)量是嗎?
對(duì)的是的,可以這么做的。
對(duì)增值稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)抵扣表有變動(dòng)嗎?我已抵扣,申請(qǐng)了免抵退
你好,這個(gè)月開出來的,下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50
分錄是這樣嗎?
你好,這兩個(gè)分錄一個(gè)沒有對(duì)的,第一個(gè)做反啦。
二個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證, 待認(rèn)證是二級(jí)科目。
第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
下月時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 100 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 50是這樣嗎?
第二個(gè)分錄不對(duì),你再看一下我27給你回復(fù)的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證50 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50
對(duì)的是的分錄是這么做。
是在這里開嗎?按實(shí)際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負(fù)數(shù)開呢?
數(shù)量填寫正數(shù) 金額負(fù)數(shù)