你的總的收入會(huì)不會(huì)小于成本,這樣的話稅務(wù)局會(huì)找你們的。
老師,我們收入130萬(wàn),成本29萬(wàn),成本是不是太少了?收入這么多,要有多少成本合適??? 這樣所得稅是不是要交好多
老師好!上月收入算錯(cuò)了,多報(bào)了,在這個(gè)月沖掉多做的收入,但這月成本就大于收入了沒(méi)關(guān)系嗎?
老師好!我是一般人,上月收入多成本少,這個(gè)月收入少了成本多了,這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶,7~9月份我多報(bào)了4000多收入,本來(lái)收入6萬(wàn)多,多報(bào)了4000多,有7萬(wàn)多了,,10~12月份我可以少報(bào)4000收入,是這樣子嗎?
老師,給員工績(jī)效考核怎么設(shè)置好?我們現(xiàn)在每個(gè)月收入很少,但是固定成本還不少,原先給員工的提成都是收入直接乘以提成比例,員工拿的是挺多,可是公司是虧的。應(yīng)該按每個(gè)月收入除以當(dāng)月成本再來(lái)算提成嗎?這樣就有很多個(gè)月可能收入還沒(méi)成本高,這樣是不是就不用分提成了?
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開(kāi)票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
累計(jì)的收入大于成本,就是當(dāng)月的收入成本不匹配了,上個(gè)月收入多,進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)來(lái),都這個(gè)月來(lái)了,這個(gè)月又沒(méi)有太多收入,導(dǎo)致成本比收入還多,上個(gè)月多交了增值稅,這個(gè)月又沒(méi)稅了,這樣可以嗎?
不是按月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的情況下可以的。
那這個(gè)月收入少,成本多,是不是就形成留抵了?
不是留底的,你的利潤(rùn)當(dāng)月虛減
我說(shuō)的是增值稅,這個(gè)月成本多,進(jìn)項(xiàng)稅不就多了嗎?不是形成留抵嗎?我想的不對(duì)嗎?
增值稅和收入什么關(guān)系
你做你的收入,你抵扣的,用你的其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣就是了,你勾選的時(shí)候,你需要抵扣多少,選擇多少,不是根據(jù)你的成本來(lái)選擇抵扣的發(fā)票。
您的意思是說(shuō),我這個(gè)月收入少,我就別勾太多進(jìn)項(xiàng)是嗎?那我不勾選進(jìn)項(xiàng)稅,那我收到的成本票還記賬嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、銀行存款。
要是這樣記還是把成本記上了,這個(gè)月就虧損了,成本大于了收入,形成了當(dāng)月虧損,收入成本當(dāng)月不匹配,累計(jì)的匹配,這樣可以嗎?
可以這么做的,可以的。
那我把進(jìn)項(xiàng)稅也全部勾選了,形成留抵可以嗎?以往也是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月就勾選了,要不放在待認(rèn)證里,下次還得把待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來(lái),我不明白這樣做是為什么?
一般納稅人增值稅,稅務(wù)局那邊考核你的稅負(fù),如果你的稅負(fù)達(dá)不到的話,容易預(yù)警,有風(fēng)險(xiǎn)。
建議你每個(gè)月多多少少的交一點(diǎn)增值稅。
我們之前每個(gè)月都有稅,就這一個(gè)月沒(méi)稅不行嗎?鑒證咨詢服務(wù)增值稅的稅負(fù)是多少???
你好 是的 增值稅稅負(fù)2%的
如果我們這個(gè)月按留抵操作的話,也是超過(guò)您說(shuō)的比例的,是不是就可以按留抵操作了?
你好 是的 可以這么做的
也就是說(shuō)增值稅的稅負(fù)也是看累計(jì)的,偶爾一個(gè)月沒(méi)稅是允許的,對(duì)嗎?
看季度 一般是這個(gè)的