同學(xué)你好 稅負(fù)率是多少呢
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個點(diǎn),那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師 有個問題咨詢下 就是 開了2236801的工程款提供成本需要怎么算 材料專票13%1176725,勞務(wù)專票3%514420,機(jī)械普票445000,留抵6710.77 這兒是別人給算的,沒看懂
老師有個問題 就是開了2236801的工程款提供成本需要怎么算 材料專票13%1176725,勞務(wù)專票3%514420,機(jī)械普票445000,留抵6710.77 這兒是別人給算的,沒看懂 麻煩老師了
工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個劃算 W還要給我們開票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師
老師,我們掛靠別人做一個環(huán)保工程項(xiàng)目:428萬中標(biāo)價,掛靠公司要求至少開92%的成本票,我第一次做建筑行業(yè)的會計:1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石這些是不是很少能取得專票?2.人工費(fèi)要提供30%:人工費(fèi)讓勞務(wù)公司弄,那勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是也基本沒有專票?3.那我這個增值稅進(jìn)項(xiàng)這塊怎么籌劃呢
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。收到投資收益,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我想先計提稅金。年末去申報繳稅,賬面如何做調(diào)整?
請問報關(guān)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證轉(zhuǎn)出 還是不認(rèn)證直接計入費(fèi)用,還是不認(rèn)證也不計入費(fèi)用
請問個體戶的收入成本怎么做憑證分錄?
老師:在電子稅務(wù)局怎么查詢下載連續(xù)6個月的稅收證明
融資性售后回租可以適用簡易3%?
樸 老師發(fā)了手機(jī)都不能入賬嗎,老板買了部手機(jī)也能作為企業(yè)的費(fèi)用入賬嗎老師?
辭職發(fā)的是微信,沒有給書面的,過30天公司不招人可以走嗎
鄭州今年高新技術(shù)企業(yè)申報時間有幾次提交的機(jī)會,具體是幾號到幾號?
公司買的車,當(dāng)時一次性做費(fèi)用了,現(xiàn)在賣掉了,應(yīng)該怎么處理?
委托境內(nèi)外單位做研發(fā)項(xiàng)目,我單位應(yīng)該怎樣入賬
不知道 呢 老師 怎么算呀
利潤減增值稅嗎
增值稅稅負(fù)率計算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。
老師就是這個稅率 184689.99/2052111*100%=9
按照這個公式算就行了
稅負(fù)率跟算當(dāng)期繳納增值稅沒有關(guān)系呀
有的 繳納的增值稅除以不含稅收入就是稅負(fù)率
知道稅負(fù)率以后怎么計算成本呢 這個沒搞清楚
是算出來稅負(fù)率以后,算銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),差要達(dá)到稅負(fù)率嗎
不是差達(dá)道稅負(fù)率,稅負(fù)率是交的增值稅除以不含稅收入
老師 知道稅負(fù)率以后怎么計算成本呢
所得稅稅負(fù)率才是算成本的