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老師!我們公司老板說給物業(yè)站長每個月買3條煙,這個發(fā)票怎么做賬?記入福利費申報個稅可以嗎

2021-08-24 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 15:41

你好,如果是他自己消費的可以的。

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快賬用戶1398 追問 2021-08-24 15:42

好的,老板的也可以記入福利費申報個稅吧

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:44

你好可以的可以的。

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快賬用戶1398 追問 2021-08-24 15:45

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,如果是他自己消費的可以的。
2021-08-24
進入到業(yè)務招待費里面。
2021-08-24
合并到工資一起申報個人所得稅。
2023-10-23
您好 老板在公司有勞動合同嗎 是公司員工嗎?
2023-11-15
根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》的規(guī)定,一般納稅人購買商品、服務或者固定資產等,如果取得了合法的增值稅專用發(fā)票,可以依法進行進項稅抵扣。 但是,您提到的情況比較特殊,涉及到雇主責任險的購買和臨時工的用工問題。這種情況下,是否能夠進行進項稅抵扣需要結合具體情況來判斷。 首先,如果雇主責任險是公司為了保障臨時工的權益而購買的,并且符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,那么這筆支出屬于公司的經(jīng)營成本,可以進行進項稅抵扣。 其次,如果雇主責任險是公司為了規(guī)避自身的風險而購買的,與臨時工的用工關系沒有直接聯(lián)系,那么這筆支出屬于公司的管理費用,不能進行進項稅抵扣。 關于是否需要申報個稅的問題,如果臨時工的用工關系符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,公司需要按照規(guī)定申報個稅。但是,如果公司與臨時工之間沒有建立合法的用工關系,或者臨時工沒有達到起征點等特殊情況,可以不需要申報個稅。 最后,如果這筆支出不能進行進項稅抵扣,入賬時可以直接計入管理費用~福利費。但如果這筆支出屬于應當申報個稅的范圍,則不能計入管理費用~福利費,否則會導致公司面臨稅務風險。 綜上所述,您需要根據(jù)具體情況來判斷是否可以進行進項稅抵扣和是否需要申報個稅。
2023-11-17
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