八月份申報(bào)的是第七期
老師我們問一下我們8月份支付7月的工資,7月份申報(bào)個(gè)稅是報(bào)8月份支付的工資嗎
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號(hào)發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對(duì)嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,我想問一下,我們當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資,例如這個(gè)月是8月,我們發(fā)八月的工資,那么我們個(gè)稅申報(bào)期數(shù)應(yīng)該是第7期嗎
老師我想問下,我們公司申報(bào)工資,八月份發(fā)的是7月份工資,我每次報(bào)個(gè)稅,我申報(bào)八月份的個(gè)稅的時(shí)候,我是申報(bào)八月流水轉(zhuǎn)出去的7月的工資,還是實(shí)際八月份我們算的工資,八月份的工資我們九月份才從對(duì)公轉(zhuǎn)出去
老師你好,我想問下公司9月報(bào)個(gè)稅,所屬期屬于8月份,8月份我們發(fā)的7月份工資,導(dǎo)入的工資表應(yīng)該是7月份的對(duì)吧,那算出來的個(gè)稅應(yīng)該體現(xiàn)在幾月份的工資表里呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那我們是按8月份的工資進(jìn)行申報(bào)對(duì)嗎?
不是的 發(fā)工資的次月申報(bào) 也就是八月份申報(bào)的是七月份發(fā)的七月份工資
所以8月份的工資,我們9月份按照8月份的工資表進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎?
對(duì)的 是的 是這么做的
意思就是說當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資,在次月進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
你好 對(duì)的 是這么做的