你好,應(yīng)該按照十桶銷售來做。
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
銷售過程中給客戶購買的禮品卡或者贈品按視同銷售做賬還是按照銷售費用做賬?
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
以自產(chǎn)的貨物或購進的貨物,當(dāng)禮品贈送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營業(yè)外支出?
請問購買禮品贈送客戶,可以不做業(yè)務(wù)招待費,按照截圖的說法,購買時做成本費用,贈送時作視同銷售,請問購買贈送分別怎么做賬?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
應(yīng)該按照視同銷售來做。
8月份購買手機1臺3000元贈送客戶取得增值稅專用發(fā)票,購買購物卡2000元贈送客戶,取得增值稅普通發(fā)票,具體會計處理怎么做?
你好,你們單位主營是銷售手機的嗎?
不是,培訓(xùn)業(yè)
那你直接坐到招待費,借銷售費用,招待費貸銀行存款。
不做視同銷售了嗎?
是的,不做,視同銷售。
不屬于最后一條嗎?
好,你們單位主營不是這個的,不是貨物的,你可以直接坐到招待費里面。
不是有購買的貨物無償贈送嗎?
那你手機的借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸,銀行存款借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 贈送的購物卡,借銷售費用招待費貸銀行存款。
到底應(yīng)該咋樣我都不知道怎么理解了
就像你們單位購買的酒,招待客戶的話,你還做十桶銷售碼。
這個一般稅務(wù)局不要求的話,你直接做招待費就可以啊。
不是招待客戶,是客戶買我們的課的贈品
關(guān)鍵您是專家,我希望從您這得到專業(yè)的回答,稅務(wù)局到底要求不要求希望您幫我判斷啊
你好,建議做到招待費里面的。
購買的手機也做招待費?
對的是的,是這么做的。