年收入小于十二萬(wàn)且補(bǔ)稅小于400的 可以不做個(gè)稅匯算清繳? 但是每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)還是要搞的 按照申報(bào)軟件填寫工資薪金所得 和各項(xiàng)扣除 然后生成個(gè)稅? 進(jìn)行申報(bào)繳納?
#提問(wèn)#如果一個(gè)員工當(dāng)年11月入職,11月工資2萬(wàn),12月工資3萬(wàn),假設(shè)除了每月5000的固定費(fèi)用,沒(méi)有其他扣除,1、那么在預(yù)扣預(yù)交時(shí) 11月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬(wàn)-5000)*3%-0=450,工資薪金預(yù)扣預(yù)交時(shí)的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬(wàn)+3萬(wàn)-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時(shí),應(yīng)納稅所得額=(2萬(wàn)+3萬(wàn)-5000*12) 因?yàn)樾∮诹悖恍枰欢?,需要退?030? 就是年度匯算清繳時(shí),5000具體是可以扣12個(gè)月還是2個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 1、工資薪金每個(gè)月申報(bào)預(yù)繳和年終匯算清繳的稅率和速算扣除數(shù)是一樣的嗎?可以把稅率表發(fā)給我看一下嗎 2、如果公司每個(gè)員工的工資和獎(jiǎng)金都不一樣,還有專項(xiàng)扣除也不一樣,怎么選擇申報(bào)呢?要一個(gè)一個(gè)去分別手工核算?如果公司有一百個(gè)或者1000個(gè)員工怎么辦
老師:我對(duì)合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)工資,年底匯算清繳不太明白,請(qǐng)您幫我分析一下。合伙企業(yè)(2個(gè)合伙人),如果合伙人每個(gè)月都領(lǐng)工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項(xiàng)附加扣除;乙:5000元/月),年底企業(yè)的利潤(rùn)總額剛好為0,以前年度沒(méi)有虧損。那兩個(gè)合伙人的綜合所得和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候,分別要怎么做,需要怎么調(diào)增,個(gè)稅分別怎么計(jì)算呢?
老師 這個(gè)年度工資薪金總額為12萬(wàn) 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒(méi)有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個(gè)月1萬(wàn) 那應(yīng)該每個(gè)月怎么繳納個(gè)稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
我們公司每月幫員工申報(bào)工資代扣個(gè)稅都沒(méi)有直接在員工每月公司里扣除說(shuō)是要按年結(jié)算一次性在員工工資里扣除(那現(xiàn)在是有員工離職了,公司繳納的個(gè)稅應(yīng)該清算一下在員工當(dāng)月工資扣除嗎?還是說(shuō)沒(méi)滿一年公司可以自己進(jìn)行年度匯算清繳退稅)不知道怎么弄了
請(qǐng)問(wèn)老師,24年有兩個(gè)月工資沒(méi)發(fā),也沒(méi)申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒(méi)事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
好的 老師 那為什么收入小于12萬(wàn) 就不用做呢 按照每個(gè)月工資10000元 減去5000元起征點(diǎn) 沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除 然后應(yīng)納稅所得額為5000元 那是不是每個(gè)月需要繳稅5000*0.1-210=290元 然后因?yàn)槟甓染褪?2萬(wàn) 因?yàn)槊總€(gè)月預(yù)繳了 所以年度匯算清繳的意義也就不大 就不需要匯算清繳了
政策規(guī)定十二萬(wàn)以下不做個(gè)稅匯算清繳
嗯 理解的話 是和我上面理解一樣嗎 因?yàn)槠綍r(shí)預(yù)繳了 匯算清繳后 意義不大
是的!你的理解正確!