你好,你們單位主營是什么?是建筑的嗎?
請教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費用(個人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計提工資: 借:管理費用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計提社保: 借:管理費用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費用
老師,我這里是項目部,工資表發(fā)給總部發(fā)工資的。但是項目部這里,應(yīng)該做賬: 借:工程施工-成本-人工費 管理費用-工資 貸:其他應(yīng)付款-總部公司 對嗎
老師,我們這里是項目部,工資是總部發(fā)的,項目部的分錄: 借:管理費用-工資 工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,就可以了吧??我覺得是可以了的
我們項目部發(fā)工資時不計提,算完就發(fā)這樣寫分錄可以嗎?借:管理費用一應(yīng)付聰工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老師,你好,請教一下,我公司有一個項目,總包代付農(nóng)民工工資,但是總包不要發(fā)票,就叫我把工資表給他就行了,那我應(yīng)該怎么做分錄,借 :工程施工—勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸:應(yīng)該是什么?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是的,建筑的
你好,把管理費用改成工程施工,要么是主營業(yè)務(wù)成本。
完工的時候,才轉(zhuǎn)的
或者收到進度款的時候轉(zhuǎn)
現(xiàn)在就轉(zhuǎn)了 嗎??
多了收入,你就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
做了收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
為什么改?也有管理人員在的、
現(xiàn)在還沒有收入
可能收入是直接轉(zhuǎn)給總部的,我這里是項目部,所以可以不需要搞這些
項目的項目部的人工屬于成本,如果是后勤的做管理費用。
我們這里是項目部,工資是總部發(fā)的,項目部的分錄: 借:管理費用-工資 工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,就可以了吧??我覺得是可以了的
后勤的做到管理費用,項目做到工程施工是可以的,沒有問題也可以。
你是整個項目部,你們所有的都是項目人員,應(yīng)該都做到工程施工。
但是,我這里是項目部建一個賬套。也有資料員,財務(wù)人員,項目經(jīng)理,這些人,就應(yīng)該是記入管理費用,對嗎?
你好是的可以做管理費用里面的。
老師,我們這里是項目部,工資是總部發(fā)的,項目部的分錄: 借:管理費用-工資 工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,就可以了吧??我覺得是可以了的
項目部的分錄就這樣做了
因為發(fā)放,是總部上面發(fā)的
你好 是的 可以的 可以的 可以的 你的理解是正確的
老師,那么電工,是管理費用,還是施工費用?
電工是項目上的吧,不是后勤辦公室里的吧,做到工程施工里面。
老師,現(xiàn)在是8月份,發(fā)7月份的工資。那么摘要,我就寫:發(fā)放7月份工資“ 借:管理費用-工資 工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬”
摘要這樣寫可以嗎?
好像覺得有點不對?
如果寫計提7月份的工資,也不對
竟然是項目部,內(nèi)賬來的,那就寫???怎樣好點呢?老師
好,這個是計提的分錄,不是發(fā)放的,發(fā)放的是借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行還款。
那8月份,計提7月份的,也可以吧? 內(nèi)賬以后都這樣做了,本月計提上個月的
那摘要寫“計提7月份工資”???
對的是的,是這么做的。