借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
老師啊,就是今天我朋友問我我一個(gè)問題,就是那個(gè)他們公司最開始他們一開始承接業(yè)務(wù)的時(shí)候,那時(shí)候還沒辦那個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后就用那個(gè)私護(hù)進(jìn)行給那些司機(jī)轉(zhuǎn)賬啥的,他們這個(gè)是就是不開稅票的那種,然后呢,他們現(xiàn)在就是遇到一種狀況,因?yàn)橥莻€(gè)私戶里打錢的時(shí)候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說是獨(dú)資企業(yè),然后那個(gè)法人是法人是獨(dú)資企業(yè)嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個(gè)獨(dú)資企業(yè),但是實(shí)際上他們也是自己內(nèi)部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個(gè)一直都是別人往他的私戶里打錢,然后在那個(gè)往那個(gè)外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個(gè)人往公戶里頭打錢,這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師我們用對(duì)公賬號(hào)往法人個(gè)人卡上轉(zhuǎn)1000,實(shí)際是因?yàn)槲覀兪前偈揽爝f,需要附理賠款,這分錄咋寫呢
老師我們是快遞行業(yè),法人用對(duì)公往自己個(gè)人轉(zhuǎn)了2000,備注寫的服務(wù)費(fèi),這備注是他瞎寫的,實(shí)際是用于與客戶私下理賠的,我分錄咋做呀
老師好,我們公司上個(gè)月給員工交養(yǎng)老保險(xiǎn)的時(shí)候人家說是不能用對(duì)公的卡交,所以就把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上啦,摘要還寫的是1-8月份養(yǎng)老保險(xiǎn)金,我剛看到,按這個(gè)轉(zhuǎn)出去的回單的話只能看出來是單位給收款方一個(gè)人交的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,可實(shí)際上是交的單位好多人的,請(qǐng)問老師,這個(gè)該怎么做項(xiàng)羽處理呢?
我們是運(yùn)輸公司,車輛是掛靠在其他公司,但是還款都是我們公司,這些車輛也服務(wù)于我們公司,那從對(duì)公付這些車輛的保險(xiǎn),車貸怎么入賬 這些車實(shí)際受益都是我們公司,也都是都我們公司來管理 因?yàn)槭前唇臆囕v,水泥罐車那種,一般交個(gè)十萬就可以提車回來干活,但是車是入戶在對(duì)方,等于掛靠在對(duì)方 拿來運(yùn)營(yíng),但是,我們這邊要還款,交保險(xiǎn),如果說不是我們公司的不能從公賬走,那我們這些車貸,保險(xiǎn)數(shù)額巨大該怎么處理呢 那車貸,保險(xiǎn),我怎么寫分錄 所以權(quán)不在我們這邊,不能入成本,那可以入費(fèi)用嗎 現(xiàn)在是實(shí)際掛靠費(fèi)老板私賬給了對(duì)方,私人給私人了 ,老板付過去直接就寫掛靠費(fèi)
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬,租金總額(本金+利息)290萬,交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
老師分錄寫借管理費(fèi)用貸其他用付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣呢
科目可以,但是賠款還是記入到營(yíng)業(yè)外支出
那分錄到底咋寫呢
如果是別人帶電的話,就用其他應(yīng)付款,只是罰款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。