對(duì)方已經(jīng)提供貨物了,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 沒有發(fā)票正常做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)整。

應(yīng)付賬款借方有余額,以后也沒有發(fā)票的,怎么把這個(gè)應(yīng)付賬款平掉?
應(yīng)付賬款-某公司,借方有0.01的余額,怎么平掉?
老師,我在對(duì)完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對(duì)賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對(duì)賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
以前年度的往來賬沒平,應(yīng)付賬款借方有余額,給對(duì)方打款了,但是沒收到發(fā)票,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在也索取不到了,想平賬,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
我們報(bào)廢一批庫存商品,當(dāng)廢品銷售,收到25元現(xiàn)金,這個(gè)對(duì)方不開發(fā)票收據(jù)可以入賬處理嗎
公司購買的車,現(xiàn)在涉及繳納保險(xiǎn),是應(yīng)該以公司名義交還是法人名義交呢?
老師,我想咨詢一下,就是預(yù)繳企業(yè)所得稅是按不含稅的多少來計(jì)算的
郭老師,我們跨境電商的要申請(qǐng)出口資質(zhì)嗎。我們貨物是放在亞馬遜倉庫,這個(gè)倉庫一般是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,我們貨出到客戶那算出口,還是到亞馬遜倉庫算出口,這種是怎么弄
老師,能給下一下計(jì)提工資及社保的分錄么?
老師9月份社?;鶖?shù)上調(diào),是不是專項(xiàng)扣除也在9月份更正過來?
老師,印花稅申報(bào)的時(shí)候,如果當(dāng)期開具的銷售發(fā)票金額是負(fù)數(shù),是不是要沖減計(jì)稅金額呢?
問一下勞務(wù)服務(wù)如果開票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,我換了電惱在這里怎么把公司添加進(jìn)來?
建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi) 和 勞務(wù)* 勞務(wù)費(fèi),有什么區(qū)別


這筆款其實(shí)是:我們有銀行承兌匯票,想換錢的,所有就把票背書給這家公司了,但是錢打到老板賬戶了。所有賬上就一直掛著應(yīng)付賬款。這種該怎么平
你們老板把錢還回來。
哦,那可以直接從個(gè)人卡往公司轉(zhuǎn)錢平這個(gè)應(yīng)付賬款嗎?
好可以這么做的,可以的。