 
                            同學(xué),你好 你是之前就收到租金了嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                    老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開具普通發(fā)票,請問老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),是一般納稅人簡易計稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請小規(guī)模納稅人嗎?因為我們還有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎?
請問老師,我們公司19年掛了一筆出租土地的租金,現(xiàn)在準(zhǔn)備開普票入賬。會計處理有什么要注意的嗎?還有增值稅稅率是11%嗎?
老師,請教一下。公司在外地有一處房產(chǎn),出租了,租金收入交的房產(chǎn)稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現(xiàn)外地房要賣,涉及到要補交房產(chǎn)稅、增值稅等,因為我們公司開了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務(wù)申請退增值稅和房產(chǎn)稅,這個租金專票是不是需要作廢,開票時間是2018年了。
老師。請問我公司租的房子辦公,取的房租發(fā)票是我公司的,現(xiàn)在我公司將其中一部分轉(zhuǎn)租出去了,稅務(wù)上怎么處理呢,我們需要給對方開租賃發(fā)票嗎,還有我們需要交哪些稅
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年營業(yè)現(xiàn)金流量和租金對稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個先行條件才可以錯期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時間,感覺也沒有辦法在財務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯期來處理的,要是注協(xié)不給算對可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請的
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費、辦公費,財務(wù)做賬時應(yīng)該歸屬到哪個科目?
分公司顧客儲值費用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
老師 我購買的20萬的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤減去嗎
去年收房租1萬元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬,開紅票如何做賬?
請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
錢是原來就收到了
同學(xué),你好 那就正常開發(fā)票就可以
開票稅率是多少?
2016年以前取的的土地可以選擇簡易計稅嗎?
同學(xué),你好 稅率是11%的
現(xiàn)在稅率不是9%嗎
同學(xué),你好 不動產(chǎn)租賃稅率是11%
不對吧,調(diào)整過了吧
同學(xué),你好 我查了一下最新的增值稅稅率表,不動產(chǎn)租賃稅率是9%