你好 內(nèi)容齊全的可以 看購(gòu)買方能接受吧
供應(yīng)商6月29號(hào)開的專票有誤,退回去之后,一直沒(méi)勾選,但是到現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個(gè)怎么處理?是不是對(duì)方?jīng)]來(lái)得及作廢,是不是應(yīng)該勾選了,7月份讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票?
開取的發(fā)票密碼區(qū)那塊有點(diǎn)出來(lái),現(xiàn)在還有這方面的要求嗎?現(xiàn)在都是勾選系統(tǒng)認(rèn)證應(yīng)該不影響認(rèn)證吧?
請(qǐng)問(wèn)專票我認(rèn)證抵扣了,但是后來(lái)我轉(zhuǎn)出來(lái)了,現(xiàn)在我要紅沖開具發(fā)票信息表給銷售方,重新開具,現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個(gè)開具界面,點(diǎn)了購(gòu)買方抵扣,下面填寫發(fā)票代碼這些都是灰色,沒(méi)法填,是怎么回事?我這邊稅盤有三個(gè)分盤一個(gè)主盤,跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧。
收到紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,但是發(fā)票上有一些數(shù)字和人名的字跡印記,現(xiàn)在不是勾選認(rèn)證嗎,這種情況應(yīng)該沒(méi)啥影響,不需要退回重開吧
老師請(qǐng)問(wèn)下,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)都是入待抵扣科目,在6月時(shí),有一筆進(jìn)項(xiàng)5塊沒(méi)入待抵扣科目,在稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證時(shí)被我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么處理?關(guān)鍵這個(gè)發(fā)票還是對(duì)方重復(fù)開具的?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。