同學,你好 沒有大影響
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
收到紙質增值稅專用發(fā)票,但是發(fā)票上有一些數(shù)字和人名的字跡印記,現(xiàn)在不是勾選認證嗎,這種情況應該沒啥影響,不需要退回重開吧
公司經(jīng)營幾年,賬上有未分配利潤?工商未實繳,現(xiàn)有新的投資都要進來。中介機構幫我們操作的是先減資,后增資新股東再進入。這樣雖然完成了股改,但是賬上未分配利潤未變,這樣操作有沒有什么弊端?
中級職稱考試多選題少選得分嗎
你好 老師 提供部分員工宿舍 電費員工承擔 現(xiàn)在問我員工自己電費對公支付到公司賬上 會有什么風險么
10月份采集的土地稅稅源信息,土地有效期從5月份開始,那我從哪月開始申報土地稅?
報稅的頁面那個A級納稅人和M級納稅人有什么區(qū)別?M級納稅人有什么影響
老師您好,研發(fā)過程中,形成產(chǎn)品,對外銷售。沖減研發(fā)費用對應的原材料部分。研發(fā)產(chǎn)品入庫,會計分錄借,庫存商品,貸:研發(fā)費用-原材料。如果本年研發(fā)原材料累計只有100萬,領用的材料累計是200萬。沖減變成負數(shù)了,怎么處理?
土地使用稅開始繳納的時間可以延后執(zhí)照稅務登記日期幾個月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務被轉到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉讓股權,未分配利潤是正數(shù),實收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權的原始價嗎?轉讓股權,怎么看是不是平價呢?
老師,個人所得稅應交稅費科目借方余額170.46,核對了每個月繳納的稅款和個稅一致,但是具體哪個月的錯了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費用
那不退回也可以吧
同學,你好 嗯,是的,不退回