同學(xué)你好,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師 ,我的固定資產(chǎn)就是憑證出來(lái)的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢,這個(gè)是為什么呢。
老師 有個(gè)問(wèn)題就是我的固定資產(chǎn)就是憑證出來(lái)的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢,這個(gè)是為什么呢。
老師 我想問(wèn)我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是為啥。
老師問(wèn)下問(wèn)題 我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是什么原因呢 老師
老師想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō),那個(gè)政府會(huì)計(jì),它是比如說(shuō)我單位有一個(gè)固定資產(chǎn),打個(gè)比方是1萬(wàn)塊錢,那如果說(shuō)他折舊完了,也就1萬(wàn)塊錢,全部折舊完了也報(bào)批準(zhǔn),就是財(cái)政那邊已經(jīng)批準(zhǔn)了,可以報(bào)廢。那那個(gè)處置費(fèi)的話,也就說(shuō),比如說(shuō)他是500塊錢,那是直接財(cái)政直接收了,那這個(gè)憑證的話,我我是怎么樣處理呢?是不是直接做借累計(jì)折舊1萬(wàn),然后貸固定資產(chǎn)1萬(wàn)就可以啦,他也沒(méi)有別的費(fèi)用。
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆](méi)有收入所以想問(wèn)下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒(méi)得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表,怎么填報(bào)寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒(méi)計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
就是這個(gè)老師 麻煩了
同學(xué)你好,那你憑證里的金額是多少呢,你這個(gè)截圖是卡片,不是清單啊,不過(guò)從你的截圖來(lái)看,應(yīng)該是有調(diào)整的折舊金額。
老師 憑證上的金額和那個(gè)科目余額表的金額是一樣的,然后我剛剛?cè)フ业氖枪潭ㄙY產(chǎn)清單上面的那個(gè)就是當(dāng)月的惡折舊就比品質(zhì)上的金額要少那么幾百塊錢,而且不是從那個(gè)售出那個(gè)固定資產(chǎn)開(kāi)始是之前就這樣,所以我就不知道它那個(gè)幾百塊錢差在哪里。
同學(xué)你好,這個(gè)是清理的固定資產(chǎn),有可能做憑證時(shí),沒(méi)有計(jì)提當(dāng)月的折舊,就做了清理的,應(yīng)該先進(jìn)行計(jì)提折舊,再做清理,直接在固定資產(chǎn)模塊清理了,再?gòu)墓潭ㄙY產(chǎn)模塊生成憑證,就不會(huì)有差額了。