借銀行存款貸營業(yè)外收入或者借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
職工失業(yè)了保險(xiǎn)基金返還的以工代訓(xùn)款計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,收到220年的失業(yè)保險(xiǎn)返還款,計(jì)入哪個(gè)科目
老師,企業(yè)收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還140000,分錄怎么做,應(yīng)該做入哪個(gè)科目?
收到2020年失業(yè)保險(xiǎn)返還,是計(jì)其他收益科目還是營業(yè)外支出?
老師你好,失業(yè)保險(xiǎn)返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
老師,計(jì)入營業(yè)外收入是不是得交所得稅呢
好,你沖管理費(fèi)用也是一樣交所得稅的。
老師,單位是醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)銷售公司,研發(fā)了一種儀器,需要去醫(yī)院做臨床試驗(yàn),配合做臨床試驗(yàn)的溫濕度計(jì),血壓計(jì)對照機(jī),都是我們單位購買以后提供給醫(yī)院使用的,到時(shí)候做完臨床還回我們單位,想這個(gè)溫濕度計(jì),血壓計(jì),對照機(jī)購買回來計(jì)入什么科目
你好 可以做固定資產(chǎn) 單獨(dú)做
老師,對照機(jī)是10000元,溫濕度計(jì)和血壓計(jì)都是200多元,也做固定資產(chǎn)嗎
金額小的可以做到周轉(zhuǎn)材料里面的。
老師,固定資產(chǎn)其實(shí)是6月份購入的,但是領(lǐng)導(dǎo)8月份給的我發(fā)票,開票日期是6月份,我也是8月份才知道有這個(gè)固定資產(chǎn),我是8月份做購入固定資產(chǎn)的賬嗎。
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)是幾月份到的。
老師,如果是6月份到的,怎么做賬,如果是8月份到的怎么做賬,您能都說一下嗎。
你好,六月份的話借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,然后補(bǔ)的是七月份八月份的折舊,如果是八月份的話,八月份借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,九月份開始折舊。
老師,這個(gè)不看開票日期啊,按實(shí)際使用日期的次月開始提折舊啊
對的是的,是這么做的。