借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
老師,你好! 請問我是一般納稅人,現(xiàn)在要出售公司的一部公務車,可以直接開專票給買買方嗎?謝謝!
你好老師!我們是新建筑公司一般納稅人,需要申請發(fā)票和開票盤,在網(wǎng)上操作流程是怎樣的呢?謝謝
老師,您好,我司是一般增值稅納稅人,賣了一臺公司車給個人,現(xiàn)在購買人要求我們開一張銷售發(fā)票給他,我們是開專票還是普票給他合適,稅率應該開多少,分錄應該怎么做?請老師解答,非常感謝
請問老師,我公司在航天金稅購買的稅盤,給我們的是專用發(fā)票,我是一般納稅人怎么做賬,謝謝
老師早上好,請問我們買了別人的二手車,他們給我們開什么發(fā)票,我們是一般納稅人!謝謝
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
這張票是980元,我是做借:管理費用 980,貸:銀行存款 980元
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)112.74 貸:管理費用 -112.74
這樣做對嗎
哦,金稅盤沒有這么大金額的,你再看一下是買的井水盤嗎。
是這個金額
如果是的話,上面的分錄金額都是填寫九八零。
借:管理費用 980,貸:銀行存款 980元
是這樣做嗎
對的是的分錄是這么做的。
應該增值稅減免稅款是什么情況下做呢
抵扣的時候,金稅盤抵扣增值稅的時候用。
增值稅報表上我把這筆進項稅做認證了,是不是要做一筆進項稅轉出,謝謝
你好,不用的勾選平臺選擇不抵扣勾選直接不用做進項
我已經(jīng)選擇了抵扣勾選,已經(jīng)做了進項了
那就做進項轉出再全額抵扣。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。