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老師,您好,我司是一般增值稅納稅人,賣了一臺公司車給個人,現(xiàn)在購買人要求我們開一張銷售發(fā)票給他,我們是開專票還是普票給他合適,稅率應(yīng)該開多少,分錄應(yīng)該怎么做?請老師解答,非常感謝

2021-03-01 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-01 21:41

你好,這個車輛之前的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎?

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快賬用戶9223 追問 2021-03-01 21:54

有做抵扣的,當(dāng)時抵扣是13%的稅率

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齊紅老師 解答 2021-03-01 21:55

你好,那現(xiàn)在處置,不管是開具普通發(fā)票還是專用發(fā)票,都是按13%計(jì)算納稅的。分錄是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

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快賬用戶9223 追問 2021-03-01 21:58

那我就開一張13%的普票給他就可以了,那我在報稅的時候能把公司其他正常進(jìn)項(xiàng)稅額做抵扣沒有問題的吧

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齊紅老師 解答 2021-03-01 21:59

你好,是的。 在報稅的時候,是能把公司其他正常進(jìn)項(xiàng)稅額做抵扣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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