同學(xué)你好 對的,開評估費(fèi)就行了 計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入就行了
老師,我們公司是評估公司,行業(yè)協(xié)會委托我們公司做附件中說明的課題研究,要付課題研究款,請問我們開票照舊開“評估費(fèi)”嗎?入賬是否需要入“其他業(yè)務(wù)收入”嗎?還是主營業(yè)務(wù)收入?
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做暫估成本處理。這個(gè)月會計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個(gè)月如果收到對方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)成本入賬?
老師你好,我們單位是社會組織,去年評估得了3A,但是所在地社區(qū)服務(wù)中心要我們開發(fā)票給他們,支付我們獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),但是這筆錢是由財(cái)政局撥款,我們開發(fā)票卻要開給另一家單位,這個(gè)照理來說是免稅的,是營業(yè)外收入,這個(gè)發(fā)票開具會有問題嗎
請問老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,客戶在我們的軟件上開通了會員服務(wù),這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入需要做主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有這個(gè)服務(wù)客戶不要求開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
多謝 老師!
滿意請給五星好評,謝謝