1.借:待處理財產(chǎn)損溢1000 貸:原材料1000 2.確認(rèn)損失 借:其他應(yīng)收賬款-個人200 其他應(yīng)收賬款-A供應(yīng)商500 其他應(yīng)收賬款-B供應(yīng)商400 銷售費用 200 貸:待處理財產(chǎn)損溢1000 現(xiàn)金300
由于員工個人原因造成并承擔(dān)的售后損失金額為200元,A供應(yīng)商原因造成的售后損失為 500元,B供應(yīng)商造成的售后損失金額為400元,合理損耗造成的金液為 200元;由于以上售后問題領(lǐng)用的原材料金額為1000元,現(xiàn)金支付售后賠償為 300 元。 會計主體是工廠,請幫忙寫會計分錄
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.本月銷售一批原材料,價稅合計為5763元,該批材料實際成本為4000元,已提存貨跌價準(zhǔn)備1000元,不考慮其他因素,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為()元。A:2100B:2763C:1100D:17634.甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料,實際成本50000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為6500元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,應(yīng)該由個人賠償20000元。不考慮其他因素,毀損L材料影響甲公司營業(yè)利潤的金額為()元。A:30000B:-30000C:36500D:-36500
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項中,計入管理費用的是()。A:由自然災(zāi)害造成的損失B:應(yīng)由保險機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C:應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D:管理不善造成的損失某增值稅一般納稅人因管理不善毀損庫存原材料一批,其成本為200萬元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為26萬元;收回殘料價值8萬元,收到保險公司賠償款112萬元。不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會計分錄是()。(答案中的金額單位用萬元表示)A:借:營業(yè)外支出106B:借:管理費用106C:借:營業(yè)外支出80D:借:管理費用80
23:29<存貨核算(2)20.簡答題【資料】某公司年末對庫存材料進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)盤盈甲材料20噸,單位成本為500元/噸。(2)盤虧乙材料200千克,單位成本為10元/千克。(3)盤虧丙材料400米,單位成本為30元/米。(4)盤虧丁材料50噸,單位成本為1000元/噸。經(jīng)過調(diào)查,以上盤盈盤虧的原因如下:甲材料是由于收發(fā)計量造成的;乙材料屬于一般經(jīng)營損失;丙材料是由于保管員王某的過失造成的,判定由其賠償800元,其余的作為企業(yè)的損失;丁材料是由于企業(yè)失火造成的,由保險公司賠償35000元,殘料價值為2000元,其余由公司承擔(dān)?!疽蟆繉懗鲆陨喜牧锨宀榈臅嫹咒?不考慮稅金)。輸入答案
東方公司在報表決算前進(jìn)行財產(chǎn)消查時發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項薇準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經(jīng)查明是由于出納收發(fā)錯誤造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由出納賭償。(2)原材料甲盤盈100千克,單價為10元/千克,經(jīng)查明屬于自然升溢。(3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內(nèi)自然損耗,500元是由于計量不準(zhǔn)造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災(zāi)害造成的。報經(jīng)批準(zhǔn)后,因計量不準(zhǔn)多發(fā)和定額內(nèi)損耗列入管理費用;因保管員失職造成的由其賠償,款項尚未收回;非常災(zāi)害造成的2800元中由保險公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅)(4)盤虧設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)原值為50000元,已經(jīng)計提折舊8000元,未計提減值準(zhǔn)備,經(jīng)查明屬于失竊,可以獲得保險公司賠償20000元。
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
以上回答希望能幫到你,祝你生活愉快!