你好!可以的啊。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
你好,老師,我們是裝飾裝修公司一般納稅人,外地有個(gè)工程合同日期8.31號(hào) 沒(méi)有開(kāi)票預(yù)交了稅款,同時(shí)把外徑證核銷了 咨詢1.這個(gè)票我們9月份開(kāi)可以不,還是必須得8月份開(kāi)出來(lái),當(dāng)時(shí)是按合同金額預(yù)交的?2 這個(gè)外徑證還用去公司注冊(cè)地核銷嗎 ?3如果這個(gè)月不開(kāi)票,預(yù)交的稅款是掛在賬上嗎 謝謝
老師。我想問(wèn)下我上個(gè)月開(kāi)了張5萬(wàn)多的發(fā)票,這個(gè)月把稅款交了,可是甲方又讓開(kāi)外管證,我們這筆是最后一筆款了,我如果開(kāi)外管證在預(yù)交稅款就交重了,應(yīng)該怎么處理下
開(kāi)了外徑證沒(méi)有預(yù)交稅款,就把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,后期又去預(yù)交的稅款,那個(gè)預(yù)交的稅款可以抵到別的項(xiàng)目么?
老師,建筑行業(yè)異地項(xiàng)目 要開(kāi)外管證,在異地預(yù)交稅款的那種。能先開(kāi)發(fā)票,然后等周一再到當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款嗎?這個(gè)預(yù)交稅款,開(kāi)票,開(kāi)具外管證有順序規(guī)定嗎?
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒(méi)有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開(kāi)票時(shí)扣除嗎?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那就是我把信息填上就可以抵了是吧
你好!是的。這樣就可以了。
因?yàn)槲覀兺獾仨?xiàng)目結(jié)束了,能用到本地項(xiàng)目吧
你好!申報(bào)的時(shí)候是可以直接在報(bào)表抵扣的。
那個(gè)完稅證明有時(shí)間限制么?
你好!你交稅的那個(gè)期間就要填了。
之前沒(méi)有填,是三月交的
你好!這樣的話,你最好問(wèn)下你那邊稅務(wù)局看看。
行吧,那這樣要是不能用能退稅么?
你好!一般都是讓你抵減,而不退稅。