可以的,這個月開就行了 2.要去公司注冊地核銷的 3.是的
你好,老師,我們是裝飾裝修公司一般納稅人,外地有個工程合同日期8.31號 沒有開票預交了稅款,同時把外徑證核銷了 咨詢1.這個票我們9月份開可以不,還是必須得8月份開出來,當時是按合同金額預交的?2 這個外徑證還用去公司注冊地核銷嗎 ?3如果這個月不開票,預交的稅款是掛在賬上嗎 謝謝
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關(guān)會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結(jié)束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師 請問一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務.勞務費 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經(jīng)證和預繳稅款 是嗎 預繳的時候也只是預繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發(fā)票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢
老師您好,我想請問我們公司在外地有項目,當初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個月也都給甲方開票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務局上申請,第一次面對這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f,讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長,才能報驗和預繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,我這個外經(jīng)證如果必須去我們公司的主管稅務機關(guān)核銷的話,1,必須在合同到期前嗎也就是8.31號前嗎?2.那我去主管稅務機關(guān)核銷前是不是得必須在8.31號前把發(fā)票給開出來?推到后期開可以不
要去公司注冊地稅局核銷的,要在外經(jīng)證到期之前, 2.一般是外經(jīng)證結(jié)束之前開票