你好 攤銷是 從暫估當月開始 。 比如你3月收到計入了 無形資產(chǎn) 。3月做攤銷的
你好 對沒收票已付完錢的無形資產(chǎn) 從暫估開始攤銷還是收到發(fā)票開始?
老師,請問一下無形資產(chǎn)*專利技術(shù)的,11月份付款,12月份收到發(fā)票,是從11月份開始攤銷,還是12月份開始攤銷吖?攤銷多久。分錄咋做來著
老師您好,我們公司購買了一個財務(wù)軟件,因為收到了一部分發(fā)票并且勾選抵扣了,所以得確認無形資產(chǎn),但是錢還沒付完,發(fā)票也還沒開完,請問怎么做完整的分錄呀?還有攤銷是我做賬確認無形資產(chǎn)就必須攤銷還是當軟件可以使用才開始攤銷?
請問老師比如公司購買拆單軟件7萬元,先付了3萬,收到發(fā)票了,做了無形資產(chǎn),過了幾個月又付了2萬,收到發(fā)票,那后付的2萬,確認無形資產(chǎn),那累計攤銷從第一個月開始攤銷嗎
9月付商標款,已經(jīng)收到發(fā)票了,記入無形資產(chǎn)嗎,是從9月開始攤銷嗎?
請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進貨,我這邊是個小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
老師,我想問一下兩個公司在一個廠區(qū),一個公司租用另外一個廠房,需要開具廠房租賃發(fā)票,怎么開呢
請問老師, 應(yīng)交增值稅這邊本期發(fā)生貸方有一個負的17160元,然后期末余額這邊借方有一個正數(shù)17160。這個我能明白,就是扣掉的,然后有一個明細。 然后應(yīng)交稅費本期貸方有一個負的17160元,本期余額借方為什么沒有正數(shù)的17160元。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負率低了會預(yù)警還是高了會預(yù)警