你好 作為備用金處理 計入其他應(yīng)收款-備用金 然后報銷的時候沖減其他應(yīng)收款
老師,對方公司20年一月份給我們用私人賬戶打款,現(xiàn)在想開專票重新用公司賬戶打款可以嗎?我們把之前私人賬戶打過來的錢原路退回去。這樣可以嗎?
老師我們總公司用一個私戶給法人私戶打錢,這個錢是用作給我發(fā)工資購買打印機(jī),辦公用品的,怎么做賬
老師,請問公司走私賬的貨款,就是對方需要我們從私卡把貨款轉(zhuǎn)到對方私卡上,但是我們公司用作轉(zhuǎn)賬的私卡沒錢了,這個私卡不是法人的,公戶有錢,現(xiàn)在我們把公戶的錢轉(zhuǎn)到法人私卡上,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶私卡上風(fēng)險小一點,還是從公戶轉(zhuǎn)法人私卡再從法人私卡轉(zhuǎn)公司專用私卡(不是法人私卡),再由公司專用私卡轉(zhuǎn)給客戶私卡風(fēng)險小一點?
老師好 我公司是一個制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時候打稅點錢了什么時候給開票 這個賬怎么做呀
老師你好,我想問一下就是,嗯,我們公司企業(yè)需要一臺打印機(jī),然后嗯我們法人用他自己的銀行卡就是買的這個打印機(jī),回頭就是報銷給他,可以嗎?就是回頭嗯用對公賬戶嗯轉(zhuǎn)給法人這個打印機(jī)的錢可以嗎?
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
我現(xiàn)在就是先做個借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款,以后買什么東西了就是借管理費用,貸庫存現(xiàn)金!但是其他應(yīng)收款就一直掛在那嗎
錯了,貸其他應(yīng)付款
除非后期把錢歸還給總公司 否則是一直掛賬?