你好 借成本費用 貸應(yīng)付賬款-乙公司 乙企業(yè) 借其他應(yīng)收款-甲 貸銀行存款
你好!老師,有個問題想請教一下,現(xiàn)在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方貨款、乙方欠丙方貨款,丙方又欠甲方貨款,都給開發(fā)票的,現(xiàn)在為了平賬,甲方開轉(zhuǎn)賬支票給乙方,已方背書給丙方,丙方再背書給甲方,可以這樣操作么,要注意什么,都是真實的往來業(yè)務(wù),為了平賬
老師 我們公司有一筆業(yè)務(wù) 乙方買甲方的貨 貨款已付 甲方欠乙方的發(fā)票 目前是丙方用了乙方的貨 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往來 現(xiàn)在老板想讓甲方寫個三方把票直接開給丙方 這樣可以嗎
有三方 甲企業(yè) 乙企業(yè) 丙企業(yè) 甲和丙簽了合同 一共10000 乙方代甲方支付了8000 甲方支付了2000 丙方開的發(fā)票都是甲抬頭的 甲企業(yè)怎么做賬 乙企業(yè)怎么做帳
老師,甲個人借錢給乙個人,然后乙沒錢還給甲,但是乙賣了個人設(shè)備給丙企業(yè),乙通知丙企業(yè)把賣的設(shè)備款代還給甲,開票是乙開的發(fā)票,這種怎么做分錄才能平?三方都有簽代還協(xié)議
老師,請問舉辦某個旅游活動,甲方和丙方簽了活動合作合同,里面有注明活動的收入都進(jìn)入丙方賬戶;然后甲方和乙方簽訂活動票務(wù)合作合同,甲方另外出了委托收款函給乙方,注明由丙方作為票務(wù)收款方和賬務(wù)結(jié)算。那所有票款都打進(jìn)丙方,但是丙方再和集團(tuán)下屬企業(yè)和甲方簽三方協(xié)議,讓下屬幾家企業(yè)代開票給乙方,這樣操作是否可行,稅務(wù)審計方面有什么問題嗎?
老師,公司支付勞務(wù)費給個人,個人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個人所得稅嗎?
簡單點,企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補(bǔ)計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同