你好,出租時(shí)間自2021.1月,一開始收取租金,那么納稅義務(wù)從1月開始,你說(shuō)的2月是征收時(shí)間不是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,所以包含1月份租金收入并開始從租計(jì)算房產(chǎn)稅!
年初1棟原值1000萬(wàn)元的行政樓用于出租,按月收取租金5萬(wàn)元。由于該行政樓年久失修,2018年4月1日收回進(jìn)行大修理,大修理時(shí)間為【個(gè)月。大修理后該房產(chǎn)原值由1000萬(wàn)元上升為1200萬(wàn)元,11月1日作為活動(dòng)中心投入本單位自己使用。求房產(chǎn)稅是多少?請(qǐng)問(wèn)為什么十一月要交稅?這是對(duì)應(yīng)以下哪條呢? 1、納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起,繳納房產(chǎn)稅。 2、納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅。 3、納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅。
關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題,房產(chǎn)稅,出租出借房產(chǎn),自交付出租出借房產(chǎn)之次月起。那么比如房產(chǎn)是2021年1月出租,租賃期3年,并且也在1月交付承租人使用了,那么2月是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,那么計(jì)算2021年從租部分房產(chǎn)稅,到底包不包含1月的租金收入?或者換句話說(shuō)1月的房產(chǎn)稅到底該從價(jià)還是從租?
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發(fā)票。今月沒有收到當(dāng)月租金,如果租戶10月10號(hào)才付9月份租金。我們?cè)撛谑裁磿r(shí)候開票?下面是我的思考,請(qǐng)指點(diǎn)。 1、我們10月10號(hào)才開9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對(duì)應(yīng)的租賃收入也計(jì)入10月、在11月份申報(bào)? 3、對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)稅(從租計(jì)征)也計(jì)入10月、在11月申報(bào)。那9月份按從價(jià)房產(chǎn)稅、10月收倆月房租按從租計(jì)征房產(chǎn)稅?感覺虧大了。
公司有個(gè)房產(chǎn),6月出租出去了,6月開始從租計(jì)征房產(chǎn)稅么? 那么納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有個(gè)規(guī)定,出租的房產(chǎn),是在交付出租之次月起繳納,不矛盾么?
公司有個(gè)房產(chǎn),6月出租出去了,6月開始從租計(jì)征房產(chǎn)稅么? 那么納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有個(gè)規(guī)定,出租的房產(chǎn),是在交付出租之次月起繳納,不矛盾么?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
國(guó)稅發(fā)2003 89號(hào),明確說(shuō)的關(guān)于確定房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間問(wèn)題,第三項(xiàng),出租出借房產(chǎn),自交付出租出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。 唉,不知道是文件表達(dá)有問(wèn)題,還是咋回事,總之這里很矛盾
你好,建議去主管稅局確認(rèn)核定!以免申報(bào)錯(cuò)誤!