你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。

我想問一下進項稅勾選認證好后,在電子稅務(wù)上怎么申報 還有計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品在電子稅務(wù)上怎么操作抵扣
老師,你好,我想問下,公司之前已抵扣的進項稅額有問題,稅局要求做進項轉(zhuǎn)出,在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么操作,在納稅申報表上怎么填?
老師我想問下,我們之前商品入庫抵扣了進項稅,現(xiàn)在繳納稅增值稅款少,然后稅務(wù)局要求進項稅轉(zhuǎn)出,我想問下這個分錄怎么做呢?
老師你好,這個月我們公司銷項稅額50萬,進項稅額70萬,無進項稅轉(zhuǎn)出額,進項稅額在金稅系統(tǒng)上以勾選抵扣,請問,我財務(wù)上應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問進項稅轉(zhuǎn)出怎么做啊,現(xiàn)在之前抵扣的票有兩張是銷售方出問題了,稅局老師讓先把進項轉(zhuǎn)出,這個怎么操作啊,是去稅局還是直接在電腦上就可以
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險費,在分公司報賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實際只付30000元,怎么做憑證?
個人獨資企業(yè),年底做匯算清繳時,業(yè)主平時不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個金額包括工費經(jīng)費嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時,房租費是一年一付的,他沒有做任何計提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢
應(yīng)該是不合理的進項發(fā)票吧,全是些加油的票
附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面