同學(xué)你好 直接在電腦上就可以
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出,要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢?還是直接就在申報的時候把進項稅額轉(zhuǎn)出金額填進去就行了? 另外,想問下進項稅額轉(zhuǎn)出會對公司有負面的影響嗎?比如引起稅局的關(guān)注之類的?
老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個具體要怎么操作,是要把以前認證的進項全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進項
老師,請問進項稅轉(zhuǎn)出怎么做啊,現(xiàn)在之前抵扣的票有兩張是銷售方出問題了,稅局老師讓先把進項轉(zhuǎn)出,這個怎么操作啊,是去稅局還是直接在電腦上就可以
請問老師,稅務(wù)局查到以前年度,有的進項沒有,開了銷項,讓我補起來,人家老板說可以開,具體的分錄請問怎么操作?這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務(wù)局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,那我現(xiàn)在直接把稅錢轉(zhuǎn)給人家,人家開票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個開過來的發(fā)票我是否還能抵扣呢?搞不明白,請問具體的分錄該怎么操作
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項扣除部分異常,補申報部分。企稅匯算清繳的時候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個暫估?
老師實繳75萬需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請問年報的財務(wù)報表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負債表和利潤表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費20000,安裝費8000,像這樣的開票時候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個稅率開還是必須開同一個稅率呢?
老師好,個人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費發(fā)票嗎,請勿重復(fù)接單
在哪個地方操作啊
我要轉(zhuǎn)出去年8月份的,怎么操作,能給說一下流程嗎
你賬上轉(zhuǎn)出就可以 接以前年度損益調(diào)整 貸進項轉(zhuǎn)出 然后 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整