借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
我們有一個(gè)客戶,賬款少打了0.2,總賬在調(diào)整尾數(shù)時(shí),調(diào)整為營業(yè)外收入貸方,應(yīng)收賬款貸方-0.2,為什么這樣調(diào)咯
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當(dāng)時(shí)有開票,只是少記收入了,收款時(shí)直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
老師,做賬時(shí)應(yīng)收賬款少寫了0.2,(借:應(yīng)收賬款120000,貸:主營業(yè)務(wù)收入12000)。收到錢時(shí),客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應(yīng)收賬款12000.02),調(diào)整差額(借:應(yīng)收賬款0.2,營業(yè)外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)
老師20年有個(gè)賬務(wù)處理您看一下,這筆賬當(dāng)時(shí)是應(yīng)收款,按支出做出去了,現(xiàn)在應(yīng)收款為貸方余額,要是調(diào)整正數(shù)就得調(diào)整到預(yù)收賬款貸方,主要這錢收不回來了,要怎么處理呢
老師好我把稅局多余稅款退下來做到了營業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)2022年的分錄借方銀行存款貸方營業(yè)外收入,請(qǐng)問2023年賬務(wù)上怎么做調(diào)整?貸方正確的應(yīng)該為應(yīng)交稅費(fèi)
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會(huì) 給我說一下唄
請(qǐng)問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,凈資產(chǎn)變動(dòng),是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號(hào)Ace 還有3臺(tái)庫存現(xiàn)在型號(hào)變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
我看她做了貸:營業(yè)外收入-其他,這樣做對(duì)嗎,合理嗎
你好不合理的,這個(gè)不是營業(yè)外收入減少。
老師, 是對(duì)方賬款多打了0.2,不是少打了,我剛與總賬再確認(rèn)了下
那她確認(rèn)為營業(yè)外收入是對(duì)的吧
你好,那就做到營業(yè)外,收入里面的。