同學(xué)你好 凈利潤是交了所有的稅費(fèi)之后才是凈利潤
請問一下,一家新開的企業(yè),第一年12月的時候,利潤表的利潤總額期末金額是100萬,老板要把這100萬來分紅分掉,那去除企業(yè)所得稅20%,那這樣剩余的80萬,是不是就直接可以從公司賬戶轉(zhuǎn)到老板私人卡80萬了?還是需要繳納其他什么稅金嗎?
老師,有個問題我不明白,我看見一篇文章說自然人投資一個企業(yè),凈利潤100萬所得稅要繳納25萬,分紅100萬要繳納個稅20萬, 然后文章里面說如果以公司為股東,可以節(jié)約個人所得稅。 有一點(diǎn)我不明白,如果以公司投資是不是收到分紅要記入投資收益,那不用繳納企業(yè)所得稅嗎?是不是這樣的投資符合居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅
老師好,請教下,比如甲公司年底利潤100萬,他給他的母公司分紅了80萬,自己留了20萬。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬。用20萬乘以適用稅率去交稅?
老師好,請教下,比如甲公司年底凈利潤100萬,他給他的母公司分紅了80萬,自己留了20萬。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬。用20萬乘以適用稅率去交稅?
所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;請問老師這句話的是:比如我公司所得額是98萬,那么我們應(yīng)交的所得額是98*25%*20%嗎?謝謝
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
寫錯了,利潤總額。就意思是分紅的這80萬得交完稅再分紅,還是不用交稅,分出去之后,剩下的20萬繳納所得稅
同學(xué)你好 你的凈利潤要先交稅后分紅的
交了所得稅時候剩下的凈利潤分紅給企業(yè)不交所得稅
哦哦對,分紅只能是拿凈利潤分,而凈利潤肯定是繳納過所得稅之后的了。
對的 就是這樣操作的
明白了,差點(diǎn)被人帶溝里去。謝謝老師。
凈利潤分紅給企業(yè)不再交所得稅率 但是分紅給個人要交的哈
就是,分紅給母公司,得是100萬交完所得稅之后,抽出來80萬分給母公司,就這80萬,再不單獨(dú)繳納其他稅。但是要是分給個人,100萬繳納企業(yè)所得稅,繳納完之后的凈利潤分80萬給股東,給股東之前,這個股東,得就80萬分紅收入,先繳納個人所得稅,最終到手是80-個稅的金額,是吧
對的 就是這個意思的
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝