在合并報表上,并不認(rèn)可內(nèi)部交易價格,所以會計上剩下50%的存貨成本是8500*50% 稅法上則認(rèn)可內(nèi)部交易的價格,所以稅法上剩下50%的存貨成本是9500*50% 這樣就產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異(9500-8500)*50%,再乘以稅率就是應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅。
老師,第七小問這里由于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)會形成一個應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50萬,對應(yīng)商譽(yù),但是商譽(yù)形成的暫時性差異不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。那題目第五小問為什么要做分錄,借商譽(yù)50 貸遞延所得稅負(fù)債50啊?
老師我不理解這里的為什么形成應(yīng)納稅暫時性差異,形成遞延所得稅負(fù)債?以及如何形成可抵扣暫時性差異,遞延所得稅資產(chǎn),我不是很理解,請老師解析一下
老師我不理解這里的為什么形成應(yīng)納稅暫時性差異,形成遞延所得稅負(fù)債?以及如何形成可抵扣暫時性差異,遞延所得稅資產(chǎn),我不是很理解,請老師解析一下
老師,麻煩給講一下這個題的遞延所得稅資產(chǎn)是基于什么差異形成的
這個題的答案D既然形成了差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那對應(yīng)科目是什么?分錄就是借遞延所得稅資產(chǎn)240貸方是什么呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
嗯嗯,明白了,謝謝老師
不客氣,加油,勤奮可愛的同學(xué)。