你好!你這是內(nèi)賬把,一般是根據(jù)項目的金額作為分?jǐn)偙壤?/p>
老師,公司辦公室為服務(wù)各個項目存在 辦公室的成本有什么計算方法分?jǐn)偟礁鱾€項目成本中? 因為項目成本利潤關(guān)乎到員工獎金
老師,公司本月發(fā)生的生產(chǎn)成本,可以按照固定的比例在項目之間分?jǐn)偯?,我們本月同時進(jìn)行了六個項目,業(yè)務(wù)人員給了一個各項目的分?jǐn)偙壤?,因為無法區(qū)分各項目實際人員投入時間
老師,公司一個月共有4個項目,主要成本是人員工資,a項目人工占比30,b項目人工占比40,c項目人工占比10,d項目人工占比20。那么,辦公室的房租,在這幾個項目中要怎么進(jìn)行分?jǐn)偰??要直接平均分?jǐn)偅€是按照人工占比進(jìn)行分?jǐn)傃剑?/p>
公司的日常管理費(fèi)用房租水電雜費(fèi)市場費(fèi)用按什么比例分?jǐn)偟礁鱾€項目中去,因為要核算每個項目的實際利潤值,有沒有一個比較好的辦法
老師,你好!我們是建筑工程有限公司,我們辦公室人員的工資,水電費(fèi)等如何分?jǐn)偟礁鱾€項目去算每個項目的成本
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
是的 內(nèi)賬,是項目收入做比例嗎
你好!項目的合同金額