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老師,你好!企業(yè)收款200萬,已收貨已付款進(jìn)項(xiàng)票120萬,已付款巳收貨未開發(fā)票60萬,暫定為下季度開,代付其他款40萬,無其他費(fèi)用,往年為0申報(bào),小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)問本季度應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅?

2021-08-17 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 11:58

同學(xué)你好 利潤(rùn)是多少呢

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快賬用戶4236 追問 2021-08-17 12:03

就是200萬一120萬,

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快賬用戶4236 追問 2021-08-17 12:03

這個(gè)代付的不算扣除項(xiàng)吧

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齊紅老師 解答 2021-08-17 12:11

120萬不是你的成本嗎

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快賬用戶4236 追問 2021-08-17 12:13

是的,費(fèi)用為10萬

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快賬用戶4236 追問 2021-08-17 12:13

這樣算下來該交多少企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-08-17 12:14

那就是收入減去成本費(fèi)用 然后乘以所得稅稅率

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快賬用戶4236 追問 2021-08-17 12:18

那就是200-120-10=70是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-17 12:26

對(duì)的 是這個(gè)意思的

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同學(xué)你好 利潤(rùn)是多少呢
2021-08-17
一般納稅人的嗎 開的shnemeyewu
2021-08-16
您好,是這樣的,你看啊10%2B20-12%2B200=218
2023-02-19
這里不存在捐贈(zèng)收入啊,你真的是兩個(gè)股東之間的問題,公司不用申報(bào)所得稅。
2022-08-12
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-13
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