同學(xué)你好 利潤(rùn)是多少呢
你好!老師!之前利潤(rùn)為o,現(xiàn)收款200萬,收發(fā)票150萬,還有60萬的發(fā)票未收回,已付款,請(qǐng)問下本季度除了報(bào)200萬的增值稅還有企業(yè)所得稅該繳多少?
老師,你好!企業(yè)收款200萬,已收貨已付款進(jìn)項(xiàng)票120萬,已付款巳收貨未開發(fā)票60萬,暫定為下季度開,代付其他款40萬,無其他費(fèi)用,往年為0申報(bào),小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)問本季度應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅?
某企業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)類的高新技術(shù)企業(yè),2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元。 (2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元 (3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元。 (4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期貸款利率6%)。 (6)營(yíng)業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付2021年未納的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元。 (7)投資收益100萬元,其中取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入20萬元,取得直接投資其他居民企好益性收益80萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
公司為居民企業(yè),企業(yè)從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為5000萬元所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2020年度境內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入3000萬元。(2)發(fā)生銷售成本1500萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元(其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)500萬元),管理費(fèi)用600萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(均為利息支出)。(4)發(fā)生各種稅金200萬元(含增值稅150萬元)。(5)發(fā)生固定資產(chǎn)處置凈損益(收益)100萬元。(6)計(jì)入成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為150萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)25萬元職工教育經(jīng)費(fèi)14.25萬元。2020年度無以前年度虧損,在2020年共預(yù)繳企業(yè)所得稅37.375萬元,其中2020年度前三季度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅23.1875萬元,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅14.1875萬元。為員工繳納各類基本社會(huì)保障性繳款60萬元,未繳納補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn),為員工繳納住房公積金40萬元,未超過當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)。1,計(jì)算2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)2,2020年度的遞延所得稅費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理3,2020年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理
A公司2018年已實(shí)繳資本500萬元,現(xiàn)有貨幣、固定資產(chǎn)均為0元,年收入0元,每年虧損,資產(chǎn)負(fù)債表往來款有肆仟多萬元(應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付),未分配利潤(rùn)虧損60萬元,現(xiàn)在A公司股東以一元將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人股東B,問,B公司是否存在捐贈(zèng)收入?是否申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
就是200萬一120萬,
這個(gè)代付的不算扣除項(xiàng)吧
120萬不是你的成本嗎
是的,費(fèi)用為10萬
這樣算下來該交多少企業(yè)所得稅
那就是收入減去成本費(fèi)用 然后乘以所得稅稅率
那就是200-120-10=70是嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的