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(4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1 040萬元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬元的違約金 這道題如何計(jì)算銷項(xiàng)稅?

2021-08-17 06:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 06:17

1040*13%5.65/1.13*0.13銷項(xiàng)稅額是這么計(jì)算的。

頭像
快賬用戶6305 追問 2021-08-17 06:19

1040不是含稅價(jià)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-17 06:20

對(duì),增值稅專票一般表示不含稅

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1040*13%5.65/1.13*0.13銷項(xiàng)稅額是這么計(jì)算的。
2021-08-17
)計(jì)算事項(xiàng)(4)企業(yè)的銷項(xiàng)稅額(1040%2B5.65/1.13)*13%=135.85
2024-01-31
中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=280/1.13*0.13%2B15/1.09*0.09=33.45 銷項(xiàng)稅=27.84/1.13*0.13=3.2 銷項(xiàng)稅= 時(shí)間不夠了,回復(fù)我一下,接著給你打
2020-07-06
同學(xué)你好 這個(gè)一般是當(dāng)天
2023-03-01
你好,甲公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是:A.8月10日
2023-03-01
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