1040*13%5.65/1.13*0.13銷項(xiàng)稅額是這么計(jì)算的。
345、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生如下事項(xiàng):(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材-批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款280萬元,委托某運(yùn)輸企業(yè)將該批鋼材運(yùn)回,取得承運(yùn)部門]開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)15萬元。(2)將一批壓縮機(jī)銷售給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得含稅收入27.84萬元。(3)將--批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1040萬元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了6.78萬元的違約金。(4)將自產(chǎn)的10臺(tái)A型電冰箱(總成本為3.5萬元)贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐木蠢显?。已?運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率為9%。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題:(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。4)事項(xiàng)(4)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?說明理由。
(4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1 040萬元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬元的違約金 這道題如何計(jì)算銷項(xiàng)稅?
甲企業(yè)與乙企業(yè)2021年10月1日簽訂了一項(xiàng)銷售合同,合同規(guī)定乙企業(yè)于10月15日來甲公司提貨,乙公司在11月30日前付清貨款。10月15日,乙公司來提貨,甲公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款500000元,增值稅款65000元。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400000元。 該項(xiàng)收入符合某時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),應(yīng)在乙公司取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入,2021年10月15日,甲公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)分錄:
甲企業(yè)與乙企業(yè)2021年10月1日簽訂了一項(xiàng)銷售合同,合同規(guī)定乙企業(yè)于10月15日來甲公司提貨,乙公司在11月30日前付清貨款。10月15日,乙公司來提貨,甲公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款500000元,增值稅款65000元。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400000元。 該項(xiàng)收入符合某時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),應(yīng)在乙公司取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入,2021年10月15日,甲公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)分錄:
2019年6月18日,甲公司向乙公司賒銷一批A產(chǎn)品,產(chǎn)品的成本為30000元,售價(jià)為50000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,給予10%的商業(yè)折扣,約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司6月27日支付貨款,甲公司當(dāng)日收到款項(xiàng)存入銀行。2019年7月1日,該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回,假定甲公司已按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項(xiàng)。要求:根據(jù)所給資料編寫甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢,這個(gè)怎么樣操作比較好呢
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億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
1040不是含稅價(jià)嗎?
對(duì),增值稅專票一般表示不含稅