您好 現(xiàn)在沒有以前那種認(rèn)定通知書可以打印
你好,我的公司之前是一般納稅人,(現(xiàn)在還有一般納稅人認(rèn)定書),而我現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)到小規(guī)模了。還可以入駐天貓嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,今年做了匯算清繳后銷售收入超過了500萬,專管員通知我們?nèi)プ鲆话慵{稅人認(rèn)定,后來我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,更正了申報(bào)表,年銷售額還沒達(dá)到500萬,所以現(xiàn)在還沒達(dá)到一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),不用去做認(rèn)定了吧?
老師我們接到稅務(wù)局通知,升為一般納稅人了,那么我們剩下的稅票還可以按照之前的稅率開票嗎?
老師 現(xiàn)在一般納稅人是通過網(wǎng)辦了,還有以前那種認(rèn)定通知書可以打印嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前是核定征收,現(xiàn)在突然通知所以小規(guī)模都要查賬征收,從7月開始,那我們之前那幾個月的費(fèi)用可以用嗎?還有去年的可以抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點(diǎn) 可以開3個點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?