你好,你有這些經(jīng)營范圍嗎?如果煙酒的需要經(jīng)營許可證書的。
2、甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品,該廠5月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): 外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當(dāng)月領(lǐng)用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0 受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元 銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元 為回饋老顧客,采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可折價75元,即顧客可以以150元/支的價格購買新款口紅 為迎接婦女節(jié),給某企業(yè)發(fā)員工200人每人發(fā)放C品牌禮品盒一個,內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價為100元 將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價為150萬元,成本利潤率為5%。該新型高檔香水無同類產(chǎn)品的市場銷售價格 已知高檔化妝品的消費稅率為15% 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 計算該企業(yè)當(dāng)月抵扣的消費稅(2分) 計算該企業(yè)當(dāng)月份代收代繳的消費稅(2分)
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。該廠5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當(dāng)月領(lǐng)用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0。(2)受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。(3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元 (單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。(4)為回饋老顧客,采取 “以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可折價75元,即顧客可以以150元/支的價格購買新款口紅。(5)為迎接婦女節(jié),給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個,內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價為100元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價
老師,您好!請問服務(wù)類型公司,個人獨資查賬征收的,銷售給客戶買的化妝品、茶葉、煙、酒,可以正常開增值稅普通發(fā)票入賬嗎?
鄒老師,您好!您每次的回答都很清透明了,所以特意請教您:請問上海服務(wù)類型公司,個人獨資查賬征收的,銷售給客戶買的化妝品、茶葉、煙、酒,可以正常開增值稅普通發(fā)票入賬嗎?是走報銷流程。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉100噸,并規(guī)定給予生產(chǎn)者10%的價外補(bǔ)貼,收購發(fā)票上注明每噸收購價款為25000元,同時取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為110000元、稅額9900元(2)向某煙草專賣店銷售甲類卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱,每箱含稅售價為22600元,共計含稅銷售額6780000元,由于專賣店提前支付價款,卷煙廠給予其預(yù)期2%的銷售折扣并于當(dāng)月入賬。此外,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為150000元、稅額13500元(3)將同品牌甲類卷煙10箱送給職工(4)新品種乙類卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱作為實物投資給某商貿(mào)公司,每箱生產(chǎn)成本為14700元市場上無同類產(chǎn)品售價(5)由于管理不善,上月購進(jìn)的煙葉霉?fàn)€變質(zhì)3噸,該煙葉購進(jìn)單位成本于本月購進(jìn)成本相同,不考慮購進(jìn)時的運費(6)出租貨運汽車開具普通發(fā)票取得含稅租金收入67800元。已知卷煙消費稅實行復(fù)合計征,乙類卷煙的消費稅比例稅率為36%,定額稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,乙類卷煙的成本利潤率為10%。計算該卷煙廠10月應(yīng)繳納的增值稅稅額。求老師把每一項業(yè)務(wù)單獨寫清楚
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
不是的,老師,我們是給醫(yī)院做服務(wù)的公司,把這些作為禮品送給客戶,走報銷流程,可以開發(fā)票嗎?
購入的可以給你開發(fā)票的 你們做視同銷售 不用開發(fā)票
老師,你理解錯了
買來贈送出去 別人給你開發(fā)票