是增值稅加計(jì)抵減的嗎?
修改往期的增值稅納稅申報(bào)表,修改的部分是專項(xiàng)附加扣除增加了124.1,然后這個(gè)在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應(yīng)的金額呀
我們申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請(qǐng)問在哪里更正申報(bào)呢?是19年最后一個(gè)季度的申報(bào)表上面修改嗎?
老師你好 稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在國(guó)稅要我改加計(jì)扣除申請(qǐng)表在哪里改啊
老師:我已經(jīng)抵扣申報(bào)了的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票要退回,我要怎么做呀?先更改以前月份申報(bào)表嗎?要從哪里進(jìn)去改?改后又要怎么做?財(cái)務(wù)賬套里又怎么改
老師:個(gè)稅已申報(bào)了,稅款也已交,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工的附加填少了,你說要不要修改重新申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)端如何只修改這一個(gè)員工的附加扣除項(xiàng)?
5月份建的賬套,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,為什么利潤(rùn)表里面的第一季度數(shù)據(jù)把4月份的也算進(jìn)去了,月份應(yīng)該是在第二季度才對(duì)呀,
公司股東通過投資公司購(gòu)買債權(quán),現(xiàn)在股東走了,但是其他應(yīng)付款名下掛賬50多萬,這個(gè)可以轉(zhuǎn)給法人嗎?要出具什么協(xié)議嗎?法人意思是后續(xù)也會(huì)把這一部分錢還給之前的股東。
老師,庫(kù)存太多,沒有銷售會(huì)不會(huì)引起國(guó)稅注意呀?
老師,開戶開好了就可以開票了是嗎
您好老師:請(qǐng)問商用燃?xì)獯箦佋畹亩悇?wù)編碼是多少?開發(fā)票要放哪一大類?謝謝!
老師,您好,一個(gè)餐飲公司,它的前期用來裝飾裝修,購(gòu)買的水泥,涂料,五金,燈具,電線,這些東西,在財(cái)務(wù)處理里面,如何做分錄呢?如何處理呢?謝謝
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師 你好 老板要開30萬的廣告費(fèi)可以開嗎
個(gè)體工商戶,公司今天申報(bào)個(gè)稅,提示,扣繳單位無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,申報(bào)失敗
向國(guó)元信托貸款5000萬,貸款2年期然后需要向其購(gòu)買中國(guó)信托業(yè)保障基金38萬,如何記賬?
是的 我沒找到
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。