你好 借 庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 貸 營(yíng)業(yè)外收入?

老師,我們跟別的公司共用一個(gè)表,他們是總表,給電公司繳費(fèi),開(kāi)他們的抬頭。本來(lái)我讓他們給個(gè)復(fù)印件,蓋他們公司章,并分割單。我們就能做賬了。但是剛才找他們了,他們說(shuō)發(fā)票上的抬頭公司已經(jīng)不存在了,沒(méi)有章了。能繼續(xù)給他們開(kāi)票是因?yàn)殡娏趾灪贤吹狡?,電力局只認(rèn)這個(gè)名稱(chēng)。沒(méi)法給我們蓋。這怎么辦?
老師,我們接受其他兄弟公司給的電腦顯示器,是他們淘汰下來(lái)不用的,他們賬上已經(jīng)折舊完了,就白給我們了,我們需要怎么做處理呀?怎么做賬呀?
老師 你好 公司的電腦領(lǐng)導(dǎo)調(diào)到內(nèi)部其他子公司的時(shí)候帶走了 但是已經(jīng)折舊完了 凈殘值還有221.06元 票已經(jīng)開(kāi)給往來(lái)公司了 我怎么做賬呀 謝謝
老師:游戲公司跟銀行貸款了100萬(wàn),他們把這個(gè)錢(qián)直接提現(xiàn)到個(gè)人賬戶(hù)了,這個(gè)我要怎么做賬呀?他們貸出來(lái)花的錢(qián)都沒(méi)發(fā)票就來(lái)的,我能不能把這個(gè)錢(qián)做成結(jié)款給他們,到時(shí)跟他們個(gè)人收利息呀?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來(lái)我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問(wèn)24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過(guò)來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問(wèn)過(guò)老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開(kāi)票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開(kāi)了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?zhuān)?/p>
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷(xiāo)存的進(jìn)貨記錄里,還是銷(xiāo)貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司缺錢(qián),可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅已經(jīng)繳納在哪個(gè)界面可以查詢(xún)到?請(qǐng)截圖發(fā)我下
老師,管理費(fèi)用和成本需要勾選外幣核算嗎,是老撾的公司,本位幣是老撾幣
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)老員工做到10月31日,11月1日離職,11月份要申報(bào)社保嗎?11月份做減員還是12月份做減員?
董老師,又有問(wèn)題請(qǐng)教您


老師,我們沒(méi)花錢(qián),營(yíng)業(yè)外收入記多少呀
參考市場(chǎng)價(jià) 值 100就寫(xiě)100元?